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印花稅稅款所屬期填了12月,導(dǎo)致逾期申報了,怎么寫情況說明?

2024-07-23 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-23 08:56

那你這個只是日期填錯了,交納的并不晚,是這個意思嗎?按什么來申報的?

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快賬用戶8494 追問 2024-07-23 08:58

所屬期應(yīng)該是10到12月,我填了12月

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齊紅老師 解答 2024-07-23 09:03

本單位在某某時間申報的某某印花稅,正確的所屬期,10月到12月,由于財務(wù)申報的時候申報的有問題,填寫的是12月份導(dǎo)致閑置是逾期,現(xiàn)修改 特此說明

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快賬用戶8494 追問 2024-07-23 09:05

好的,謝謝你!

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齊紅老師 解答 2024-07-23 09:06

不用客氣,工作愉快。

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那你這個只是日期填錯了,交納的并不晚,是這個意思嗎?按什么來申報的?
2024-07-23
你好,這個申報期錯了需要去大廳改正過來
2020-11-06
你好 比如你是按月申報納稅? ? 12月報的是11月所屬期的稅款? ?填寫 11.1-11.30日 日期是系統(tǒng)自動生成的?
2020-12-09
稅款所屬期起止日期是10月1日到12月31日,截止申報期到16日。
2023-01-18
你好 你選擇的按啥申報
2024-01-07
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