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你好,我們前幾年掛應(yīng)收一直未收,但后期核查才知道老板早自己把錢收了,這個賬怎么做,直接就是做借:其他應(yīng)收老板,貸:應(yīng)收賬款嗎 后期老板買東西進貨發(fā)票拿來在沖可以嗎,有沒有涉稅風(fēng)險

2024-07-22 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-22 11:45

只有老板還款了,不然視同分紅交個稅

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快賬用戶2322 追問 2024-07-22 11:46

這樣做不行是吧

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快賬用戶2322 追問 2024-07-22 11:46

那怎么處理比較核實

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齊紅老師 解答 2024-07-22 11:50

叫老板還錢,不能那樣處理的,老是那樣作死,誰也沒法

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快賬用戶2322 追問 2024-07-22 11:51

知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-22 11:52

不客氣,祝你工作順利!

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只有老板還款了,不然視同分紅交個稅
2024-07-22
您好,可以這么做,但是就是其他應(yīng)收款掛賬了
2024-10-30
科目余額表在應(yīng)收的借方,你收回來錢 借銀行或是現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
2021-01-22
調(diào)整前期錯誤賬務(wù): 沖回原分錄:借:實收資本 600 萬,貸:其他應(yīng)收款 600 萬。 重新記賬(實際投入時): 現(xiàn)金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實收資本 200 萬;非現(xiàn)金資產(chǎn)投入,按評估或協(xié)議價值,如投入固定資產(chǎn)評估值 300 萬,借:固定資產(chǎn) 300 萬,貸:實收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時): 若之前沖減往來款不符合規(guī)定,檢查后調(diào)整,如費用報銷錯沖其他應(yīng)收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯減的其他應(yīng)收款。 注意事項: 賬務(wù)調(diào)整要有憑證,實收資本變動及時辦工商登記
2024-12-16
個人還錢的嗎 你們還錢給個人了嗎
2020-09-28
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