你好,建議走委托加工的賬務,會計學堂講義 https://www.acc5.com/wenda/question_99218.html
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的,那老師麻煩請問一下,我做賬務處理的時候是先進原材料然后再領料進生產成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
1.紅星 機械廠為一般納稅人,2×20年6月發(fā)生下列經濟業(yè)務: (1)紅星機械廠向洪河公司銷售產品600 件,售價20元/件,增值稅率13%,產品已發(fā)出 并收到商業(yè)承兌匯票一張。 (2)銷售給 裕豐公司B產品200噸,每噸30 元,增值稅率為13%,經商定同意給購買者5% 的商業(yè)折扣。 (3)賒銷給光明公司B產品300噸,每噸35 元,增值稅率為13%,付款條件2/20、n/30, 企業(yè)在發(fā)出商品后20天內收到貨款存入銀行。 (4)上月銷售給太平洋公司C產品100噸,每 噸500元,增值稅率13%,貨款已在上月收妥入 賬。本月初,太平洋公司認為C產品的質量不符 合要求,提出要按貨款的20%給予折讓,企業(yè) 經核實同意對方要求,當即開出支票退回折讓 款和增值稅額。 (5)2x20年9月,紅星機械廠銷售給達欣公司 A產品500件,本月達欣公司提出因產品質量問 題要求退貨,雙方經協商同意退貨,紅星機械 廠以轉賬支票支付退回A產品的貨款90000 元,增值稅額11700元,運雜費2100元,并把 A產品收回入庫,其成本每件100元。 (6)紅星機械廠將庫存積壓的甲材料一批對外 銷售,價款120000元,增值稅率為13%,貨款 已收存銀行。甲材料的成本為100000元,城鄉(xiāng) 維護建設稅6000元,教育費附加238元。 要求:根據上述經濟業(yè)務,編制相應的會計分
26.其它1.紅星機械廠為一般納稅人,2×20年6月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)紅星機械廠向洪河公司銷售A產品600件,售價20元/件,增值稅率13%,產品已發(fā)出并收到商業(yè)承兌匯票一張。(2)銷售給裕豐公司B產品200噸,每噸30元,增值稅率為13%,經商定同意給購買者5%的商業(yè)折扣。(3)賒銷給光明公司B產品300噸,每噸35元,增值稅率為13%,付款條件2/20、n/30,企業(yè)在發(fā)出商品后20天內收到貨款存入銀行。(4)上月銷售給太平洋公司C產品100噸,每噸500元,增值稅率13%,貨款已在上月收妥入賬。本月初,太平洋公司認為C產品的質量不符合要求,提出要按貨款的20%給予折讓,企業(yè)經核實同意對方要求,當即開出支票退回折讓款和增值稅額。(5)2×20年9月,紅星機械廠銷售給達欣公司A產品500件,本月達欣公司提出因產品質量問題要求退貨,雙方經協商同意退貨,紅星機械廠以轉賬支票支付退回A產品的貨款90000元,增值稅額11700元,運雜費2100元,并把A產品收回入庫,其成本每件100元。(6)紅星機械廠將庫存積壓的甲材料一批對外銷售,價款120000元,增值稅率為13%
請問我們有一批商品由于廠家供應材料問題導致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現在準備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現在實際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉入待處理財產損溢: 借:待處理財產損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責任造成的,那么在批準后還應將損失計入其他應收款,并向廠家進行索賠。 借:其他應收款——某材料商180 貸:待處理財產損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應收款平不了?
我們是加工企業(yè) 現在有個客戶想要找我們代購原材料加工成辦成品(采購的錢他們會給我們),然后開半成品的發(fā)票給他(原因是他們直接購買原材料發(fā)票出口不能退稅) 現在的問題是 假如采購原材料100噸,40萬元,單價4000元/噸,加工成半成品后只有80噸產品,20噸廢料,客戶要求我們開100噸的半成品發(fā)票,金額可以不變40萬元,單價就變成了5000元每噸,20噸的廢料代賣后再給他們; 我想問一下,我們能不能這樣做? 假如這樣做,我們要怎樣才能不虧本?
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔風險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
老師,發(fā)一下會計學堂電腦端網址
你好老師 收回應收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師 因為采購的時候就入的我?guī)齑嫔唐?現在發(fā)出委托加工物資 我分錄可以這樣寫嗎 借:委托加工物資-原材料 貸:庫存商品
建議你先調一下庫,借原材料 貸庫存商品 然后按照委托加工物資處理
老師 委托加工會有廢料產生 加工完了我分錄可以這樣寫嗎 借 庫存商品 貸 委托加工物資-原材料 委托加工物資-廢料
是可以那樣寫的,只要銷售就屬于庫存商品