給他紅沖了就可以了的
老師,你好,又向你咨詢個(gè)事,就是我們老板想幫他一個(gè)朋友的忙,幫他朋友公司過賬,就是他朋友公司對(duì)公的錢轉(zhuǎn)給我們公司對(duì)公賬上,但又不要我們公司開票,我們公司把錢然后取現(xiàn)出來(lái)給他朋友,那這種以哪種業(yè)務(wù)形式打給我們,我們公司才沒有風(fēng)險(xiǎn),我覺得咋個(gè)都有風(fēng)險(xiǎn)!
老師,你好,如果一個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)在開發(fā)票給我們,但是他們公司老板欠了我們老板的錢,我們老板不想付錢給他,讓他再欠款里面減,這個(gè)要怎么做賬
老師想問一下,前幾天老板讓我簽了個(gè)合同和授權(quán)開票委托書,當(dāng)時(shí)不知道是什么就簽了?;丶腋杏X不對(duì)勁就問了朋友,說是虛開發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開票,我讓他和他朋友說作廢那個(gè)合同和取消委托,他說和他朋友說過了,發(fā)票也還沒開出來(lái)。我發(fā)了個(gè)合同作廢和取消授權(quán)的說明給他,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)萬(wàn)一他無(wú)視我的說明再去用我的信息開票,那我會(huì)不會(huì)有責(zé)任。
老師,想請(qǐng)教下,我們公司老板喊他的朋友代購(gòu)的辦公桌椅,由于我們公司賬戶被凍結(jié)了,這個(gè)朋友就讓他們公司對(duì)公轉(zhuǎn)的賬?,F(xiàn)在發(fā)票只能開成他們的,我要怎么做才能把這筆費(fèi)用做成是我們公司的
老師您好,我現(xiàn)在公司老板一年收入一千多萬(wàn),現(xiàn)在的問題是老板都是私戶收款,對(duì)公幾乎很少開票,很少走對(duì)公,發(fā)工資也是私戶發(fā),我應(yīng)該怎么給他規(guī)劃呢? 他說注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶,然后個(gè)體戶給公司開票,然后他個(gè)人在把私戶的錢轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,我感覺這樣也不行,開票給公司,應(yīng)該是公司把錢轉(zhuǎn)個(gè)體戶才對(duì)是吧?
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
如果不紅沖會(huì)有什么后果,不太懂,他紅沖的話要找他們老板還是自己可以操作
實(shí)際業(yè)務(wù)沒有就是認(rèn)定虛開