你好 賬務(wù)處理做到今年了嗎 是的話可以
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報增值稅,今年補申報去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師你好!現(xiàn)在公司未分配利潤過高,報表上會有風(fēng)險嗎?現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是也要查帳,老師指導(dǎo)一下
老師,請問離職協(xié)議跟解除勞動合同協(xié)議,在勞動法里有什么區(qū)別?有什么坑點嗎?
老師,我們小規(guī)模可以收取專票嗎,我們是服務(wù)業(yè)@董孝彬老師
老師,我們小規(guī)模可以收取專票嗎,我們是服務(wù)業(yè)
電子稅務(wù)局有的是走代理通道登錄是什么情況
老板說要在經(jīng)營范圍里面加勞務(wù)派遣,他是個照明科技有限公司,能加嗎?
小規(guī)模納稅人,季度申報時候要填表
應(yīng)該計入管理費用的數(shù),不小心計入營業(yè)外支出了,怎么調(diào)整
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費偏低,怎樣處理這個問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險,老師指導(dǎo)一下
賬務(wù)處理通過以前年度損益調(diào)整做。
就是按稅務(wù)局規(guī)定來做,應(yīng)該怎么報稅呢
做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅的修改去年的申報表
你稅務(wù)局要求補稅。按照那一年的
就是得去稅務(wù)局修改去年的增值稅申報表,然后正常補繳稅款
然后所得稅匯算清繳報表也得更改了嗎?這樣的話做賬還是得在今年做以前年度損益調(diào)整的憑證哦?
你好對的 是這么做的