您好, 涉及到增值稅 附加稅 個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅 開(kāi)專票金額多少都得繳稅
老師,小規(guī)模納稅人給對(duì)方開(kāi)專票和開(kāi)普票,有什么區(qū)別?
小規(guī)模開(kāi)專票和普票的區(qū)別是什么?一般納稅人開(kāi)專票和普票的區(qū)別是什么
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票和專票的區(qū)別是什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人開(kāi)票給小規(guī)模,開(kāi)專票和開(kāi)普票有沒(méi)有什么區(qū)別的?
小規(guī)模納稅人開(kāi)普票跟開(kāi)專票有什么區(qū)別
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會(huì)計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開(kāi)票?是工程與材料分開(kāi)開(kāi)票嗎?
老師們有沒(méi)有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說(shuō)要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費(fèi)用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么記賬
比如開(kāi)票金額是31萬(wàn),增值稅是31萬(wàn)/1.01*0.01,還是超出30萬(wàn)部分1萬(wàn)/1.01*0.01,附加稅是增值稅的5% 吧,所得稅是利潤(rùn)的5%?所得稅這塊不管銷售額超不超30萬(wàn),都是利潤(rùn)的5%?個(gè)人所得稅怎么繳納,稅率是多少
增值稅普票超過(guò)30萬(wàn)就全額計(jì)算增值稅
附加稅是增值稅的12%
企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)是5%
附加稅不是減半征收嗎?
符合減半征收就是6%
減半征收需要符合什么條件呢?
就是小規(guī)模納稅人或者是小微企業(yè)可以減半征收
其他稅種不需要繳納了嗎?
對(duì),其他的就不需要繳納的
比如印花稅什么的?
印花稅不是必須交的,涉及到的才繳納
比如說(shuō)開(kāi)食堂的話,他得需要采購(gòu)及賣飯,會(huì)涉及到印花稅嗎?稅率是萬(wàn)分之三?
對(duì),這個(gè)增值稅稅率就是萬(wàn)分之三的
就是賣了多少飯,銷售額的萬(wàn)分之三對(duì)吧,如果采購(gòu)物品的話,沒(méi)有發(fā)票什么的,還需要繳納印花稅嗎?
沒(méi)有發(fā)票的也是需要申報(bào)的
這個(gè)印花稅什么的,沒(méi)有多少以內(nèi)免征一說(shuō)吧?這個(gè)印花稅小規(guī)模納稅人也是減半征收吧?除了印花稅,還可能涉及到什么稅種呢?
還有就是小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的話,是不是增值稅,附加稅,印花稅直接就扣除了?所得稅怎么交?這幾個(gè)稅種怎么交呢?
其他的,就是小稅種涉及到的才繳納,比如說(shuō)房產(chǎn)稅 工會(huì)經(jīng)費(fèi)等