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固定資產(chǎn)已攤銷(xiāo),盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)多入了,需要將多入的固定資產(chǎn)紅沖發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理? 賬務(wù)處理依據(jù)是什么? 謝謝老師

2024-07-17 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-17 14:19

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 有關(guān)部門(mén)審批后作營(yíng)業(yè)外支出借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益

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快賬用戶(hù)9781 追問(wèn) 2024-07-17 14:23

對(duì)方已將多入賬的發(fā)票紅沖了,我是不是要把已攤銷(xiāo)的轉(zhuǎn)回來(lái)

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齊紅老師 解答 2024-07-17 14:25

那你這個(gè)就不是盤(pán)點(diǎn)的這個(gè)賬上就是多做了。如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用等。

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2024-07-17
同學(xué),你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖
2024-11-28
借應(yīng)付賬款, 貸固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-12-25
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-12-25
您好,第一先沒(méi)入賬的補(bǔ)入賬,第二,才做銷(xiāo)售的處理
2023-09-06
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