會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有問(wèn)題,你們因?yàn)閭}(cāng)儲(chǔ)費(fèi)多付的稅費(fèi)對(duì)應(yīng)的就是增值稅稅率差
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門(mén)診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
付倉(cāng)庫(kù)費(fèi)我們記那個(gè)科目喃
可以計(jì)入委托代理加工產(chǎn)品成本中
進(jìn)項(xiàng)稅我們付的6,銷(xiāo)項(xiàng)稅收是13.相當(dāng)于我們抵扣了6,對(duì)我們來(lái)說(shuō)應(yīng)該不會(huì)產(chǎn)生增值稅吧,進(jìn)100出也是100
你們開(kāi)出去的增值稅發(fā)票稅點(diǎn)是13,所以100元為例子,你們的銷(xiāo)項(xiàng)是13,但是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是6,所以就算是平進(jìn)平出,你們也需要繳納增值稅13-6=7
如果我們付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用含稅是106元,我想收委托方的含稅費(fèi)也是106.這樣我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是可以做成46.15元,相當(dāng)于我們虧本賣(mài),是不是就不能產(chǎn)生增值稅,這樣可以不喃
你誤解的了增值稅的概念 你為什么要虧本去賣(mài)呢,企業(yè)的目的就是盈利,正常你們公司應(yīng)該是把稅點(diǎn)差異給計(jì)算在內(nèi)像對(duì)方收取,比如說(shuō)收對(duì)方108元運(yùn)費(fèi),把稅差也含進(jìn)去
我們合同簽的有約定是我們給了多少出去!對(duì)方就付給我們多少,就比如我們付給倉(cāng)儲(chǔ)含稅106,我們也只能收委托方含稅106
如果是這樣,你和稅務(wù)局溝通,看是否可以把這筆業(yè)務(wù)明確拆分,運(yùn)費(fèi)這部分你們拆分開(kāi)來(lái),也開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的稅票,你們這是能明確拆分的,應(yīng)該稅務(wù)局能同意
好的!謝謝老師
不客氣,祝你平安喜樂(lè)步步高升!