不能抵扣增值稅和所得稅,因?yàn)槟氵@個(gè)是免稅對(duì)應(yīng)的。
你好,我司和某國(guó)企簽訂了工程分包合同,項(xiàng)目施工地點(diǎn)在境外,國(guó)企作為我方業(yè)主和另外一家企業(yè)又組成了聯(lián)營(yíng)體來運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè),在境外我方所有代付支出款項(xiàng)都是以聯(lián)營(yíng)體抬頭開具發(fā)票付出去的,目前我們和業(yè)主進(jìn)行工程結(jié)算,我方在國(guó)內(nèi)開具免稅率普增發(fā)票給業(yè)主,因我方在境外開支發(fā)票抬頭都是聯(lián)營(yíng)體的名字,這種情況下,我們能把聯(lián)營(yíng)體抬頭的境外發(fā)票作為成本費(fèi)用記賬作為應(yīng)繳企業(yè)所得稅前費(fèi)用嗎(備注:,我方和聯(lián)營(yíng)體無簽訂任何合同)
你好老師,我公司有兩個(gè)公司,一個(gè)房地產(chǎn)公司,一個(gè)商管公司。房地產(chǎn)公司出售一部分商鋪,自持一部分商鋪,賣商鋪時(shí)商管公司和業(yè)主簽訂合同每年給他們返租,由于疫情所有商鋪?zhàn)饨鹗杖氩粔蚍底獾馁M(fèi)用。這種返租全代收代付還是怎么操作,代收代付需要業(yè)主開具發(fā)票嗎?如果租金算收入的話,是算商管公司收入還是房產(chǎn)公司收入。怎么做稅費(fèi)合規(guī)合算,謝謝老師。
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨出口了,買進(jìn)商品到港口的運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),開了運(yùn)輸專用發(fā)票,當(dāng)?shù)卣呤菑漠?dāng)?shù)氐礁劭诘倪\(yùn)費(fèi)只要取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)?shù)厣虅?wù)局可以申請(qǐng)補(bǔ)助,意思就是相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票上的稅額商務(wù)局后期再返給我們,那我在取得運(yùn)輸發(fā)票時(shí)的賬務(wù)怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?收到商務(wù)局的補(bǔ)助時(shí)是否要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
老師,你好!我們是從事食材配送的商貿(mào)企業(yè),有應(yīng)稅和免稅商品,同時(shí)又有個(gè)基地,基地主要種植蔬菜,這種情況我們的基地租金發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎和企業(yè)所得稅抵減嗎
老師,我是一個(gè)從事建筑服務(wù)的公司,非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)哈,我公司一般納稅人,有多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)動(dòng)工,這種情況下,進(jìn)項(xiàng)專票也有多個(gè)項(xiàng)目的專票,從增值稅法律條例的方面來說,勾選認(rèn)證時(shí),需要區(qū)分項(xiàng)目嗎? 我接手這家公司后,前面的會(huì)計(jì)說,沒完工的項(xiàng)目,他們不勾選,所有的勾選,建筑服務(wù)的項(xiàng)目,要銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)匹配著,沒匹配的都放著,這種又是出于什么考慮呢?
老師,單位名下賬面價(jià)值9萬的汽車,賣了3萬。對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)有什么影響嗎
老師,資料三的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
為定制化訂單添置設(shè)備并將其成本合理分?jǐn)傊廉a(chǎn)品單價(jià),是許多制造業(yè)企業(yè)正常的商業(yè)行為。由此使單價(jià)過高,為預(yù)防后期可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制造企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備哪些資料留存
老師,公司的農(nóng)藥銷售是免稅的,那藥肥也是免稅銷售不
老師1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票普票不可以抵扣吧
能報(bào)考中級(jí)滿足報(bào)考注會(huì)嗎
請(qǐng)問老師,原股東持有我公司百分百股權(quán),財(cái)政局原股東持有我公司全部股權(quán)無償給現(xiàn)在股東,注冊(cè)資產(chǎn)不變,這種情況下我公司需要再繳納印花稅嗎?
老師你好 請(qǐng)問保安集團(tuán)和物業(yè)管理公司需要交印花稅嗎
營(yíng)業(yè)收入,看增值稅報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,賬是總公司做的,財(cái)報(bào)看不到,只有增值稅報(bào)表
老師你好,稅務(wù)局通知我們采購(gòu)的一家公司,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問是不是需要對(duì)方開紅字發(fā)票我們才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊?
你的增值稅和所得稅都是免的。
老師要是我們的基地又拿一部分轉(zhuǎn)租出去了,租出去的這部分收入我們要交增值稅,這種情況下我們收到的租金發(fā)票可以抵扣嗎
你好,你基地出租出去對(duì)應(yīng)的這一部分可以。