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老師,資產(chǎn)負債表應收賬款是負1萬元,預收賬款是2萬元,請問該怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表呢

2024-07-14 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 19:55

您好,應收賬款是負1萬元轉(zhuǎn)到預收賬款正數(shù),預收賬款是2萬元是正數(shù),不用調(diào)了哦

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快賬用戶6534 追問 2024-07-14 20:00

您的意思是應收賬款那寫0,然后預收賬款那是3萬元,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 20:00

是的, 是的, 就是這樣的

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快賬用戶6534 追問 2024-07-14 20:06

老師。資產(chǎn)負債表總資產(chǎn)合計那是負數(shù),主要是應收賬款那是負數(shù),像這種是手動調(diào)在申報財務報表,還是要做什么分錄去調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-07-14 20:10

分錄
借:預收賬款
貸:應收賬款
你做了這個分錄就不用調(diào)報表了,自動不是負數(shù)

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您好,應收賬款是負1萬元轉(zhuǎn)到預收賬款正數(shù),預收賬款是2萬元是正數(shù),不用調(diào)了哦
2024-07-14
你好,還有哪一個科目調(diào)整了?主營業(yè)務收入增加了嗎?
2022-09-21
你好可以的,可以這樣調(diào)。你要看你的應收賬款是借方負數(shù)還是貸方?
2024-01-11
您好,負債表的列示本來就是這樣重分類的呀,預收賬款大不是壞事,重點我們是不是晚確認收入了,這個貨的風險轉(zhuǎn)移就要把收入確認交增值稅
2025-01-05
應收賬款貸方明細余額的,你重分類到預收賬款里面去, 預收賬款借方明細余額的,你重分類到應收賬款里面,這個調(diào)表賬務上不用處理
2023-10-27
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