計(jì)提增值稅時(shí),?會計(jì)分錄為:?
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納增值稅時(shí),?會計(jì)分錄為:?
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸: 銀行存款
計(jì)算應(yīng)交附加稅時(shí),?會計(jì)分錄為:?
借: 稅金及附加
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
—應(yīng)交教育費(fèi)附加
—應(yīng)交地方教育附加
實(shí)際繳納附加稅時(shí),?會計(jì)分錄為:?
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
—應(yīng)交教育費(fèi)附加
—應(yīng)交地方教育附加
貸: 銀行存款
期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,?會計(jì)分錄為:?
借: 本年利潤
貸: 稅金及附加
老師,計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄麻煩寫一下,謝謝!
老師,麻煩發(fā),一般納稅人計(jì)提增值稅,結(jié)轉(zhuǎn),繳納的分錄,還有附加稅的
老師麻煩發(fā)一個(gè)計(jì)提增值稅跟附加稅還有繳納的分錄發(fā)給我下
老師,你好。麻煩發(fā)一下,附加稅的計(jì)提分錄和繳納分錄
老師,你好,請問一下一般納稅人預(yù)繳(提前交)增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎?具體會計(jì)分錄怎么寫比較好呢?
請問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
老師,麻煩看看我這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)分錄對嗎?
這樣結(jié)轉(zhuǎn)
是的, 這個(gè)是對的,就是這樣做的
結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,在做一次借應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅146.9,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅146.9,對嗎?做完這一步,轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)是146.9,但是應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出多交增值稅是-146.9了
你前面結(jié)轉(zhuǎn)完了再做未交增值稅這個(gè)做什么,結(jié)轉(zhuǎn)完了上面有呀