您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的

小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請問一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過6個(gè)月就算?不超就不算?
老師,季度企業(yè)所得稅是不是根據(jù)當(dāng)季利潤總額預(yù)繳
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,如果科目在貸方,得怎么理解呢
如何理解會(huì)計(jì)合規(guī),風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)控
公司進(jìn)項(xiàng)合同,有含稅和不含稅,銷項(xiàng)合同也有含稅和不含稅的,怎么做利潤表
增值稅的附加費(fèi)特指什么


那我怎么操作,改哪個(gè)?還是
還有就是年初不是也對不上嗎
改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費(fèi)用科目在資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒改的地方
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進(jìn)去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費(fèi)用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷
這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負(fù)數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
您看下這個(gè)分錄做了 生成資產(chǎn)負(fù)債表是否平
對嗎下面的不對是嗎
下面一個(gè)分錄應(yīng)該是待攤費(fèi)用 您看您科目余額表 77094余額是哪個(gè)科目
在建工程里的待攤費(fèi)用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會(huì)計(jì)憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對得上
期初對不上
這是不是財(cái)務(wù)軟件出問題了
期初是對不上的 因?yàn)槠诔跏巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個(gè)項(xiàng)目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊