您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負債表是平的
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個是我做賬的問題還是生成報表導致的,這個如果是生成報表導致的會不會是之前的會計修改或者調(diào)整了報表導致的呢,麻煩仔細回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負債表都是平的,12月只有工資、計提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會出在哪里呢
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負債表不平衡,4月報稅1-3月的報表是平的,這月報稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
資產(chǎn)負債表不平衡,4月報稅1-3月的報表是平的,這月報稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
老師,取票率在多少合適?實際應(yīng)該取得的發(fā)票是什么意思?
老師;請問酒店在2023年裝修請的臨時工人做工程裝修,當時沒有申報個稅,現(xiàn)在申報個稅,怎么做賬呢? 能稅前扣除嗎?
出口的貨物因為質(zhì)量問題要扣款,扣款金額能否開具紅字發(fā)票?另外購買方要求如果開具紅字發(fā)票不可以減少貨物的數(shù)量,這個要怎么操作?
代收的車船稅需要票嗎,會計做賬怎么做
法人賬戶支付出去的款項,開了3個點專票,要簽一個什么協(xié)議,作為公司已支付的勞務(wù)費
你好,請問什么是盈余公積
老師你好,我們是一家房產(chǎn)中介公司,我們從一個企業(yè)手里租來辦公室,然后租出去,我們上游企業(yè)給我們開9%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,我們給下游開發(fā)票的時候要開1%的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,還是要開5%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
這一題的第一問,計算無形資產(chǎn)和庫存商品的入賬價值,為什么是-325?不是債權(quán)投資的入賬價值335嗎?
老師您好,可不可以用現(xiàn)金發(fā)工資,法人欠公司錢,法人直接發(fā)現(xiàn)金給員工,這樣行嗎?
@董孝斌老師,那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進來之后,安裝設(shè)備的過程中,設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運輸?shù)紹地試運行,這個運輸費和吊裝費計入什么科目? 還有我們設(shè)備完工后,從A地點運輸?shù)紹地的運輸費計入什么科目?
那我怎么操作,改哪個?還是
還有就是年初不是也對不上嗎
改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準備跟待攤費用科目在資產(chǎn)負債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒改的地方
資產(chǎn)負債表取數(shù)的時候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準備的金額加進去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷
這是期初余額,在建工程減值準備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準備 借方負數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費用 貸 待攤費用
您看下這個分錄做了 生成資產(chǎn)負債表是否平
對嗎下面的不對是嗎
下面一個分錄應(yīng)該是待攤費用 您看您科目余額表 77094余額是哪個科目
在建工程里的待攤費用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會計憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對得上
期初對不上
這是不是財務(wù)軟件出問題了
期初是對不上的 因為期初是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個項目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊