? 暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費(fèi)用,要先做預(yù)付賬款?
老師,您好!購買材料錢已付,但是發(fā)票還沒有收到,這種情況怎么做分錄來著?支付貨款的時候怎么做?收到材料的時候怎么做?
已經(jīng)付款且已經(jīng)到貨的原材料,但是發(fā)票未開怎么做分錄
老師您好,公司購買的原材料已經(jīng)入庫,全部貨款已付,但是沒收到發(fā)票,這個月賬上的原材料又不夠,針對這個已付款貨已到,票未到的情況怎么做賬
購買原材料,1.貨到,發(fā)票未到,未付款。 2.貨到,發(fā)票未到,款已付, 3.貨未到,發(fā)票未到,已付款 這3種情況分別怎么做分錄,老師幫我詳細(xì)寫下
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會計分錄
個人獨資企業(yè),申報個稅的時候年度抵扣了6萬元減除費(fèi)用,申報個人經(jīng)營所得稅的時候是不是就沒有可以抵扣的,申報個人經(jīng)營所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車票裝訂時把金額打掉前面一個數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會計?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項少銷項多怎么說
老師,24號入職的,5月份工資分兩部分,24號之前的按5000一月,24號以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對價3000萬元,購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對乙公司具有重大影響,該項股權(quán)投資的賬面價值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調(diào)整200萬元,在2×23年1月1日的公允價值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán),對乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤750萬元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值5 000萬元,差額由一項管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對外出售60%。 (3)2023年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,沒有其他權(quán)益變動事項。
那我應(yīng)該先做支付貨款,在做暫估入庫?
老師,我不大明白 ,我暫估入庫后,用估算值生產(chǎn),等反沖完,在按照正確的發(fā)票入庫,那之前已到的材料也就直接消耗掉了嗎
暫估的原材料正常領(lǐng)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本