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小規(guī)模納稅人,季度收入普票不超過30萬元,是免增值稅,請問減免2%填寫申報(bào)表時(shí)需要填寫嗎?

2024-07-13 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 14:41

您好,這個(gè)的話,不超過是不需要寫的,不要

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:43

系統(tǒng)自動彈出比對不通過

系統(tǒng)自動彈出比對不通過
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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:45

你是不是有專票銷售額?還是就普票的?

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:46

全部是普票銷售

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:47

你那個(gè)減免稅代碼,你別選,別選哪個(gè)

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:50

減免代碼選,小規(guī)模納稅人減按1%

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:50

對,而且你就算勾選了,咱們不超過30萬,也不需要填那個(gè)表,直接申報(bào),也尅

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:51

直接申報(bào)也是可以的

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:53

剛剛就是填寫后看到主表變?yōu)樨?fù)數(shù),那還是不填寫直接申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:54

對,直接填寫這個(gè)就可以的

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:54

請問免增值稅的分錄怎么寫?還有附加稅

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:55

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)就行? 附加稅也是一樣的

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 14:59

銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 免稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入 請問是以上這樣寫嗎?附加稅可以不計(jì)提也不寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:00

對,那個(gè)附加稅,其實(shí)你知道免稅的話,不計(jì)提也行

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 15:00

免稅部分,請問是記錄主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:00

這個(gè)是營業(yè)外收入的,這個(gè)是

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快賬用戶6607 追問 2024-07-13 15:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:02

不客氣的,祝您開心

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您好,這個(gè)的話,不超過是不需要寫的,不要
2024-07-13
你好,不需要交稅的,不用填寫。
2023-04-13
你好不交增值稅,不需要填寫。
2021-04-08
你好!這個(gè)不用填寫的了。
2023-10-19
你好!是的,是要填的
2024-04-08
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