你好,你看下附表2你自己能填寫(xiě)嗎?26~28,還有35欄,我記得是退稅勾選,次月才申報(bào) 你7月份退稅勾選,然后8月份才申報(bào)的。
老師,5月供應(yīng)商有開(kāi)專票給我,但是我沒(méi)有認(rèn)證,也沒(méi)有進(jìn)行退稅勾選,我是6月才集中勾選5月和,6月的發(fā)票的,那么我現(xiàn)在填5月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,是不是認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票都是0,等到7月份才一起填。
老師好,我出口制造業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷,7月份進(jìn)項(xiàng)稅有張買(mǎi)酒的招待費(fèi)專用發(fā)票也勾選認(rèn)證了,退稅表也申報(bào)了。8月份的我要怎么做
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候,退稅勾選供貨商開(kāi)回來(lái)正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票),那我還需要填寫(xiě)在附表二的第26欄嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
出口外貿(mào)退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如5月我認(rèn)證勾選了,但是沒(méi)有退稅。6月申報(bào)5月的時(shí)候是不是不用在報(bào)表上填?
幫我看一下這幾張分別填現(xiàn)金流量表哪一欄
老師,建廠房買(mǎi)的門(mén)和家具這些東西計(jì)入什么科目啊,
別人開(kāi)給我們的普通發(fā)票在哪里查
這個(gè)題目給的契稅稅率是3%,為什么參考答案是2%呢?
董事會(huì)作出決議前應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)全體成員過(guò)半數(shù)通過(guò)。這意思是董事會(huì)做的決議需要經(jīng)審計(jì)委員會(huì)全體成員通過(guò)還是審計(jì)委員會(huì)先自己通過(guò)了,再讓董事會(huì)做決議。
稅局出口退稅操作時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè),待確認(rèn)匯率數(shù)據(jù),怎么操作呀?
買(mǎi)個(gè)300多的枕頭送客戶,是做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較合適,還是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較合適?
老師,我們供貨的企業(yè)破產(chǎn)了,準(zhǔn)備什么資料匯算清繳可以扣除,謝謝
老師就是我們上游給我開(kāi)的發(fā)票貨物是這個(gè)名字,但是我們給下游客戶開(kāi)其他名字,東西其實(shí)是一樣的,叫法不一樣,有關(guān)系嗎?就像土豆和馬鈴薯、洋芋,這樣不同的企業(yè)可能叫法不一樣?這樣開(kāi)發(fā)票有關(guān)系嗎?
老師,公司種地,收到保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)賠償款如何入賬
應(yīng)該不能手動(dòng),這個(gè)都是自動(dòng)帶出來(lái)的。那我勾選晚了,6月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)月才勾選。那我這個(gè)月增值稅申報(bào)了6月銷項(xiàng)對(duì)嗎
退稅勾選這個(gè)月勾選的,下一個(gè)月填寫(xiě)。
開(kāi)的銷售7月申報(bào)了,出口勾選的8月再申報(bào)對(duì)嗎
你好,退稅勾選是在7月份選擇的,然后你在8月份申報(bào)。
你說(shuō)的是出口退稅那一個(gè)嗎,我可以先去出口退稅管理那先配單嗎
對(duì)的,是的,不可以的。你得申報(bào)了增值稅之后才能出口退稅。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快