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捐贈方:營業(yè)外支出500-主營業(yè)務收入442.48 =57.52 不需要交納企業(yè)所得稅 受贈方:營業(yè)外收入-捐贈收入500,按25%繳納企業(yè)所得稅125

2024-07-12 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 22:35

您好,請問一下您有具體題目嗎

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:38

只討論企業(yè)所得稅,甲公司轉讓一項資產給乙公司,資產成本300萬,公允價值500萬,簽訂轉讓協(xié)議價300萬。但乙公司沒有出錢或其他等價物,所以該業(yè)務實質為贈予。甲公司按收入=成本=300W入賬。 1、乙公司是否應該將該筆贈予入賬為營業(yè)外收入,若不入賬,理由?若入賬,金額應為300萬還是500萬?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 22:38

乙公司是無償?shù)模允菭I業(yè)外收入,按照賬面協(xié)議價格300

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:43

不視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 22:44

乙公司是贈與入賬啊,捐贈方是視同銷售,但是乙公司是非捐贈方

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:45

賬務處理

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:46

捐贈方:借營業(yè)外支出500,貸主營業(yè)務收入442.48 應交稅費57.52 受贈方:借xx資產442.48 應稅費稅57.52 貸營業(yè)外收入-捐贈收入500

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齊紅老師 解答 2024-07-12 22:47

對,這個是沒錯的,兩遍說白了,就是資產增加,那邊營業(yè)外支出,只是做了收入而已

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:48

捐贈方:營業(yè)外支出500-主營業(yè)務收入442.48 =57.52 不需要交納企業(yè)所得稅 受贈方:營業(yè)外收入-捐贈收入500,按25%繳納企業(yè)所得稅125

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齊紅老師 解答 2024-07-12 22:48

第一種,上邊那個是對的

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快賬用戶5058 追問 2024-07-12 22:55

捐贈方:營業(yè)外支出500-主營業(yè)務收入442.48 =57.52 不需要交納企業(yè)所得稅 受贈方:營業(yè)外收入捐贈收入500,按25%繳納企業(yè)所得稅125 這個對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 22:56

這不對,既然有收入那部分,肯定要有所得稅,這個

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快賬用戶5058 追問 2024-07-13 00:00

捐贈方:支出500-收入442.48 =57.52 不需要交納企業(yè)所得稅

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快賬用戶5058 追問 2024-07-13 08:12

捐贈方和受贈方賬務處理

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:42

這個沒有所得稅的是不對的,需要繳納所得稅

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快賬用戶5058 追問 2024-07-13 10:51

捐贈方和受贈方分錄大全

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:52

您好,是不理解昨天那個分錄還是什么呀?

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快賬用戶5058 追問 2024-07-13 10:53

是的,不太理解

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:54

就是正常的是你昨天說的第一筆分錄,我們是從銷售,然后有所得稅,而不是說沒有所得稅的那一筆,你是不理解所得稅的還是什么?

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快賬用戶5058 追問 2024-07-13 10:54

捐贈方:營業(yè)外支出500-主營業(yè)務收入442.48 =57.52 不需要交納企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:56

不是,捐贈方:借營業(yè)外支出500,貸主營業(yè)務收入442.48 應交稅費57.52 受贈方:借xx資產442.48 應稅費稅57.52 貸營業(yè)外收入-捐贈收入500

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:56

這個分錄才是對的

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:56

就是這個有所得稅,不是沒有所得稅的

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您好,請問一下您有具體題目嗎
2024-07-12
是的,對的,是這么做的。
2024-07-12
你好 需要繳納所得稅的
2020-11-16
你好 是的 作為營業(yè)外收入并入利潤總額納稅?
2021-08-24
你好,主營業(yè)務收入是公司日常經營活動產生,接受捐贈不是日?;顒?。
2021-06-22
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