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公司是一般納稅人,有內(nèi)銷也有出口,,5月有出口有留抵退稅15萬多,6月份沒有收入沒開票,但是這個(gè)月申報(bào)6月的數(shù)怎么顯示還要交附加稅?

2024-07-12 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-12 20:43

你好,你看看是不是有免抵額,免抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶7265 追問 2024-07-12 20:59

是的,5月有免抵額

是的,5月有免抵額
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齊紅老師 解答 2024-07-12 21:08

抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-07-12 21:11

免抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶7265 追問 2024-07-12 21:35

那增值稅的免抵稅額是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2024-07-12 21:37

  當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;

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快賬用戶7265 追問 2024-07-13 00:03

好的謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2024-07-13 05:35

不客氣,祝你工作順利

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