您好,是不是我們更正過匯繳申報表了,這個數(shù)據(jù)確實 是自動讀取的,如果真的讀錯了,我們要改為正確的,看能不能手工改,不能改要下周聯(lián)系稅務(wù)大廳讓他們后臺查

老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補虧損完了,這季度怎么還迡補???
老師,我這個季度的利潤總額是3000多塊,填報企業(yè)所得稅時系統(tǒng)自動跳出彌補以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個季度已經(jīng)彌補了,這是怎么回事
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經(jīng)彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師,我想問下這次在申報第二季度企業(yè)所得稅時候,申報表第九行彌補以前年度虧損數(shù)字自動跳出來,等于利潤總額,但是超過了匯算清繳上可彌補金額,這怎么回事呢?
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個季度按利潤總額為0申報,然后等下一年匯算清繳的時候再填實際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
為什么計提社保費只需要計提公私不分?不需要計提個人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個財務(wù)報表項目里面
老師您好,稅務(wù)局打電話說利潤率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進行業(yè)務(wù)外出的工具,單位按月發(fā)放車補,并計入工資薪金,這個車補還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個點嗎
老師一個子女一個月專項附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報不了
對外銷售,不是銷項稅額嗎?為什么在計算可以抵扣的進項稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因為一些原因,最終只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應(yīng)付賬款嗎?
是的,上個月更正過21年和22年的匯繳申報表,因為委外研發(fā)費用的事,那應(yīng)該是這個原因。不能手工改。更正完21年不需要補稅。22年補了點
哦哦,那就直接申報好了,這也是系統(tǒng)讀取的
那應(yīng)該彌補那里是累計數(shù)。難道說在24年6月改了21年,21年的虧損要重新扣除嗎?
您好,是的,累計的虧損都是可以彌補的