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固定資產(chǎn)模塊里面減少原值(原因是之前暫估供應(yīng)商應(yīng)付款把進(jìn)項(xiàng)稅額也暫估進(jìn)去了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值多了100,現(xiàn)在收到供應(yīng)商發(fā)票沖暫估,供應(yīng)商科目余額為0了),現(xiàn)在固定資產(chǎn)模塊里面也要做固定資產(chǎn)減少的動(dòng)作,不然結(jié)不了賬,顯示要在固定資產(chǎn)模塊里面制單,借方做固定資產(chǎn)紅字100,貸方做哪個(gè)科目呢?

2024-07-12 15:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-12 15:53

之前暫估供應(yīng)商應(yīng)付款時(shí)將進(jìn)項(xiàng)稅額也暫估進(jìn)去了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值多了100,現(xiàn)在收到供應(yīng)商發(fā)票沖暫估,需要在固定資產(chǎn)模塊中做原值減少的處理。由于是沖減之前多計(jì)的原值,貸方科目可以是“應(yīng)付賬款——暫估款”。 具體會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)(紅字)100 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 100 這樣就可以在固定資產(chǎn)模塊中反映出原值的調(diào)整,使其與實(shí)際情況相符。同時(shí),確保與供應(yīng)商的往來賬款也得到了正確的沖減。如果之前暫估時(shí)經(jīng)過了“在建工程”科目過渡,貸方也可能涉及“在建工程”科目,具體還需結(jié)合公司的實(shí)際賬務(wù)處理情況來確定。

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之前暫估供應(yīng)商應(yīng)付款時(shí)將進(jìn)項(xiàng)稅額也暫估進(jìn)去了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值多了100,現(xiàn)在收到供應(yīng)商發(fā)票沖暫估,需要在固定資產(chǎn)模塊中做原值減少的處理。由于是沖減之前多計(jì)的原值,貸方科目可以是“應(yīng)付賬款——暫估款”。 具體會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)(紅字)100 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 100 這樣就可以在固定資產(chǎn)模塊中反映出原值的調(diào)整,使其與實(shí)際情況相符。同時(shí),確保與供應(yīng)商的往來賬款也得到了正確的沖減。如果之前暫估時(shí)經(jīng)過了“在建工程”科目過渡,貸方也可能涉及“在建工程”科目,具體還需結(jié)合公司的實(shí)際賬務(wù)處理情況來確定。
2024-07-12
直接計(jì)入固定資產(chǎn)就是了哈
2022-09-02
你好同學(xué)發(fā)票可以補(bǔ),資產(chǎn)也是對(duì)的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對(duì)的同學(xué)同學(xué)沒錯(cuò)
2021-01-08
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-14
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
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