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6月份開具的一張發(fā)票銷項(xiàng),7月沖紅了,影響這個(gè)季度報(bào)增值稅嗎?

2024-07-12 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-12 15:00

你好!這個(gè)不影響的了

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快賬用戶6470 追問 2024-07-12 16:17

不是應(yīng)該生成在6月的增值稅里,7月在減掉嗎?我是這樣理解的?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 16:18

你好!是的。所以不影響2季度,但是影響3幾度

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你好!這個(gè)不影響的了
2024-07-12
首先需要對(duì)原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)完成后,需要進(jìn)行更正申報(bào),并在附注中說明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報(bào)中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報(bào)時(shí)申請(qǐng)退稅。如果選擇抵扣,則會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個(gè)季度按6%申報(bào)即可。
2023-04-02
第一個(gè)所屬起期六月份申報(bào)的時(shí)候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報(bào)的時(shí)候你給他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
同學(xué)你好,可以用鉛筆標(biāo)注下;
2021-10-21
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