對,這個就顯示負數(shù)的400。

老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
月末增值稅有留抵金額100,在資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費一欄,金額是不是-100?
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負債表中它顯示在了應(yīng)交稅費負數(shù)金額里能行嗎
請問一下月末應(yīng)交稅費里有留底 資產(chǎn)負債表需要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)嗎? 還是顯示在應(yīng)交稅費負數(shù)
老師,資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費,這月增值稅應(yīng)交-13069.8,印花稅應(yīng)交98.52,表里是-12971.28,是要減去印花稅嗎?印花稅計提了,但是沒有交
老師 個人所得稅每個月就申報1000 9月的時候為什么會需要繳納個人所得稅呀
請問老師國際代理國際運費的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的
老師,車子維修一下,開的大類是勞務(wù)維修費可以嗎,稅上怎么處理
用的是小企業(yè)會計準則,憑證做了一筆以前年度調(diào)整損益,結(jié)果期末未分配利潤-期初未分配利潤,不等于利潤表的凈利潤,是我做的那塊有問題嗎 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,假設(shè)發(fā)工資按20%交個人所得稅,每年應(yīng)該交多少稅,怎么算?是不是直接30萬*20%-16920,還是30萬減去減除費用5000和社保房租這些,再*20%-16920呢?
建筑勞務(wù)公司也有建設(shè)云么,對技術(shù)人員有要求么
老師好,企業(yè)發(fā)生壞賬,分錄怎么做?
老師:公司有出口業(yè)務(wù),關(guān)于美金賬戶收入和結(jié)匯賬務(wù)怎么處理呢?
老師,我們是客服做定制化軟件的,銷售軟件的時候,稅率是多少,如果不申請軟著的話,能享受實際超3%稅率部分退稅嗎
老師請問一下:公司起訴勝訴,訴訟費對方支付,轉(zhuǎn)到了我公司賬戶,當時我公司起訴支付費用時是老板個人墊付的,現(xiàn)在這筆錢怎么入賬呢
那我印花稅該交還是要交的吧?
對印花稅正常是需要繳納的。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!