對(duì),這個(gè)就顯示負(fù)數(shù)的400。
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
月末增值稅有留抵金額100,在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄,金額是不是-100?
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額里能行嗎
請(qǐng)問(wèn)一下月末應(yīng)交稅費(fèi)里有留底 資產(chǎn)負(fù)債表需要轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎? 還是顯示在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi),這月增值稅應(yīng)交-13069.8,印花稅應(yīng)交98.52,表里是-12971.28,是要減去印花稅嗎?印花稅計(jì)提了,但是沒(méi)有交
國(guó)企單位收到街道的一筆非住宅房屋拆遷補(bǔ)償款貸方記入營(yíng)業(yè)外收入嗎,是否計(jì)提增值稅?
你好,老師,乙類卷煙當(dāng)月銷售3600箱(90%),相應(yīng)的扣除外購(gòu)煙絲的消費(fèi)稅為啥不是150X2X30%X90%呢?
老師,被投資企業(yè)注銷,投資款無(wú)法收回,那賬上的長(zhǎng)期股權(quán)投資要怎么做賬?
老師,什么單位可以申請(qǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名什么時(shí)候
車間安裝排風(fēng)扇的費(fèi)用入制造費(fèi)用的什么科目
公司賣了5臺(tái)二手電腦給其他公司,500一臺(tái),之前的電腦計(jì)入固定資產(chǎn),但是沒(méi)有標(biāo)序號(hào),賣的也不知道是哪臺(tái)電腦了,現(xiàn)在怎么做賬呢
做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電子賬的STEP是什么呢?先審核原始憑證無(wú)誤,然后進(jìn)行錄入,錄入后再最好檢查核對(duì)下,讓每筆做的賬與銀行對(duì)賬單上的業(yè)務(wù)流水都能對(duì)上,然后再核對(duì)試算平衡與銀行賬是否都對(duì)得上?最后就可以結(jié)賬了?
你好老師,現(xiàn)在我們通過(guò)一家公司走賬,他帶我們給廠家付款,后期我們客戶轉(zhuǎn)賬到她那里,這個(gè)環(huán)節(jié)該怎么做賬做預(yù)付廠家應(yīng)付這家公司,這樣可以吧
用公司名義貸款可以抵稅嗎
那我印花稅該交還是要交的吧?
對(duì)印花稅正常是需要繳納的。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!