同學(xué),你好 你工商信息里面公示了嗎?
你好,老師,我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%,投資的時候借:長期股權(quán)投資9萬,貸,銀行9萬。a被投企業(yè)總注冊資本15萬,收到投資款時借:銀行9萬,貸實收資本9萬,現(xiàn)在被投公司要注銷,里面有1000盈利了,按比例已經(jīng)分紅了,但是銀行存款還有10萬,這個銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶,那個實收資本怎么做賬?如果銀行那里按比例分母公司10萬×0.6=60000這個怎么做賬,剩余4萬是另一個股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時候又怎么做賬呢
公司注冊資本是100萬認繳,只交了10萬,上個月交了90萬剩下的,老板個人轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)到對公賬戶的,備注投資款。做了相應(yīng)的會計分錄 借:銀行貸款 貸:實收資本。那這樣做了之后,還需要做什么手續(xù)嗎?因為我在企查查上查我們公司名字,里面工商信息那里,實繳資本還是10萬???沒有變成100萬。
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時這三個股東又以同樣的價格1500萬,300萬,225萬的價格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實收資本-三家股東 貸:實收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因為這三家股東當(dāng)時投資甲公司時,部分做了實收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因為對沖了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
請問老師,長期股權(quán)投資成本法下,收到的分紅,借 銀行存款 貸 投資收益,稅會沒有差異是什么意思?我理解會計上確認了投資收益,但是這部分分紅是免稅的,所以企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還是要放到免稅收入那里的對吧?
老師,我想問一個問題,實在做不好這個賬務(wù)處理了 第一公司股東投資的時候以現(xiàn)金形式的投資(他們當(dāng)時不愿意從銀行走賬,可能就是不想把錢放到公司吧) 第二,現(xiàn)在股東撤回了一部分投資款(但是他用公賬退回的) 這樣的情況我該怎么處理(賬務(wù)處理怎么做?)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
工商上面的數(shù)據(jù)是不公示的
同學(xué),你好 實繳,認繳是要公示的
老師,那這個意思是今年實繳的只能明年年報的時候才能公示出來是嗎?
同學(xué),你好 一般是的
好的謝謝
不客氣,祝工作順利