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請(qǐng)問(wèn)老師我們是小微的小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度收到了30萬(wàn)無(wú)票收入,報(bào)增值稅時(shí)候是不是就把30萬(wàn)填在第十行就行?還是第十行要填不含3%稅的金額呀

2024-07-11 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 11:13

直接換算為不含稅收入填在第10行

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直接換算為不含稅收入填在第10行
2024-07-11
是的,就是那樣填報(bào)就行
2024-07-11
你好,這個(gè)2000不要填寫到第三欄里面去,你給他開的專票嗎?不是的話,都是填寫第12行里面5萬(wàn)。
2023-01-06
同學(xué)你好 1,請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè)是不含稅的銷售額小于等于30萬(wàn)免增值稅是嗎?——如果開的都是普票,是免增值稅的 2,小規(guī)模納稅申報(bào)表第十行填不含稅銷售額,第二十行填不含稅銷售額乘以3%是嗎?——填入第十行后,第二十行是自動(dòng)帶出的; 3,如果不含稅銷售額大于30就填第二行,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本期發(fā)生額是不含稅銷售額乘以2%是嗎?最后代到主表第十八行是嗎?——減征的部分是帶到主表的16行;
2020-08-27
是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-02-10
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