需要體現(xiàn)增值稅的哈,除非是免稅稅率
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
物業(yè)管理公司的預(yù)收賬款科目如何做分錄?是借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?還有收款未開票,開票未收款,都如何做分錄?
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項(xiàng),開票時(shí)忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個(gè)是之前的分錄1.預(yù)收時(shí):借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時(shí):借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800
老師 收到合同預(yù)收款 但還沒有開票 分錄寫: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎? 開票時(shí)再做分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那就是把預(yù)收賬款沖掉嗎?借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅嗎
是的,就是你那樣處理的
因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人,可以456月的憑證都登記在6月份里面嗎
可以的,可以按季度做賬的