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租的工廠裝修買(mǎi)了電線電纜發(fā)了五萬(wàn)多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫(xiě)出來(lái) 謝謝 直接告訴正確分錄

2024-07-10 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 12:09

可以的。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:14

這樣子不用調(diào)賬了,收到開(kāi)來(lái)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:15

你好,第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:15

第二個(gè)分錄修改成這個(gè)就可以了。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:29

你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎

你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:31

借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:34

這個(gè)是折舊啊,借管理費(fèi)折舊,難道不用折舊

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:35

這樣子看,清楚

這樣子看,清楚
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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:38

你好,他是按月攤銷(xiāo),它不是折舊。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:38

攤銷(xiāo)的時(shí)候,是借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。你紅沖的時(shí)候,應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:39

以上分錄有沒(méi)有做錯(cuò)過(guò),有就提供下新分錄,謝謝。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:40

給你舉個(gè)例子,假設(shè)是100,你攤銷(xiāo)了20,然后他中間來(lái)了發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了, 借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,20/(1加稅率)

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:41

然后,以后每個(gè)月正常攤銷(xiāo)就行。借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這里都是不含稅的了。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 12:49

還是看不懂,你覺(jué)得我拍照分錄有問(wèn)題嗎,不用那么復(fù)雜,簡(jiǎn)單點(diǎn),我現(xiàn)在沒(méi)有設(shè)計(jì)到應(yīng)付這個(gè)科目啊,難道又要沖銷(xiāo)分錄嗎, 我之前分錄 借 長(zhǎng)期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項(xiàng)5 貸長(zhǎng)期 20 這樣不可以嗎 在弄一個(gè)折舊

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:51

那你發(fā)票到了之后,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?因?yàn)樗麤](méi)有銀行回單呀,他就是用了一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少,我只給你調(diào)整這個(gè)差額,其他的不調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:52

你的管理費(fèi)用多做了多少吧?

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 14:05

我還是沒(méi)看到,第一筆借長(zhǎng)期 貸銀 第二筆 借長(zhǎng)期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄,收到發(fā)票,這三筆不正常嗎,我需要怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:07

借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒(méi)有發(fā)票的吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:07

當(dāng)時(shí)做了多少寫(xiě)多少,這里理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?用應(yīng)付賬款是因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替你,也可以用預(yù)付賬款呀,哪個(gè)都行。你怎么好理解,怎么來(lái)做。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 14:40

是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)

是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:41

又要做固定資產(chǎn)了,租賃進(jìn)來(lái)的不要做固定資產(chǎn)。第一個(gè)分錄和第二個(gè)是正確的,最后一個(gè)不對(duì),還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 14:54

但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理 這個(gè)金額是1406.16

但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理  這個(gè)金額是1406.16
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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:55

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 補(bǔ)之前的攤銷(xiāo) 把你這個(gè)固定資產(chǎn)改成我的第一步,然后按月分?jǐn)偂?

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快賬用戶2325 追問(wèn) 2024-07-10 15:06

這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤 按照這個(gè)攤銷(xiāo)

這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用   貸長(zhǎng)期待攤  按照這個(gè)攤銷(xiāo)
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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:10

可以的,把這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目修改一下,改攤銷(xiāo)費(fèi)

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可以的。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2024-07-10
你好,按需要支付全部金額確認(rèn),沒(méi)付款掛其他應(yīng)付款
2024-07-10
你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你
2024-07-10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-09-05
你好! 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)194690.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25309.73 貸:其他應(yīng)收款70000 銀行存款150000
2022-02-15
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