可以的。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開(kāi)了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷(xiāo) 我知道要次月攤銷(xiāo) 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專(zhuān)票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
請(qǐng)老師給看一下,一次性支付了一年以上的費(fèi)用時(shí),發(fā)生時(shí)和攤銷(xiāo)時(shí)的分錄這樣做正確嗎?另外,請(qǐng)問(wèn)一下,如果是固定資產(chǎn)折舊的話,是下月才開(kāi)始的嗎? 發(fā)生時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx 貸:銀行存款 xx 攤銷(xiāo)時(shí): 借:管理費(fèi)用 ×× 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx
你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬(wàn),電纜電線花了幾萬(wàn),做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒(méi)到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明做賬分錄謝謝
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫(xiě)本期收入是寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額 還是寫(xiě)實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫(xiě)社保個(gè)人扣款部分
老師,明天能開(kāi)票吧,不會(huì)電局升級(jí)吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號(hào)和16號(hào)附件有不
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒(méi)有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
這樣子不用調(diào)賬了,收到開(kāi)來(lái)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
你好,第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
第二個(gè)分錄修改成這個(gè)就可以了。
你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
這個(gè)是折舊啊,借管理費(fèi)折舊,難道不用折舊
這樣子看,清楚
你好,他是按月攤銷(xiāo),它不是折舊。
攤銷(xiāo)的時(shí)候,是借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。你紅沖的時(shí)候,應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。
以上分錄有沒(méi)有做錯(cuò)過(guò),有就提供下新分錄,謝謝。
給你舉個(gè)例子,假設(shè)是100,你攤銷(xiāo)了20,然后他中間來(lái)了發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了, 借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,20/(1加稅率)
然后,以后每個(gè)月正常攤銷(xiāo)就行。借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這里都是不含稅的了。
還是看不懂,你覺(jué)得我拍照分錄有問(wèn)題嗎,不用那么復(fù)雜,簡(jiǎn)單點(diǎn),我現(xiàn)在沒(méi)有設(shè)計(jì)到應(yīng)付這個(gè)科目啊,難道又要沖銷(xiāo)分錄嗎, 我之前分錄 借 長(zhǎng)期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項(xiàng)5 貸長(zhǎng)期 20 這樣不可以嗎 在弄一個(gè)折舊
那你發(fā)票到了之后,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?因?yàn)樗麤](méi)有銀行回單呀,他就是用了一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少,我只給你調(diào)整這個(gè)差額,其他的不調(diào)整,
你的管理費(fèi)用多做了多少吧?
我還是沒(méi)看到,第一筆借長(zhǎng)期 貸銀 第二筆 借長(zhǎng)期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄,收到發(fā)票,這三筆不正常嗎,我需要怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬
借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒(méi)有發(fā)票的吧?
當(dāng)時(shí)做了多少寫(xiě)多少,這里理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?用應(yīng)付賬款是因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替你,也可以用預(yù)付賬款呀,哪個(gè)都行。你怎么好理解,怎么來(lái)做。
是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
又要做固定資產(chǎn)了,租賃進(jìn)來(lái)的不要做固定資產(chǎn)。第一個(gè)分錄和第二個(gè)是正確的,最后一個(gè)不對(duì),還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理 這個(gè)金額是1406.16
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 補(bǔ)之前的攤銷(xiāo) 把你這個(gè)固定資產(chǎn)改成我的第一步,然后按月分?jǐn)偂?
這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤 按照這個(gè)攤銷(xiāo)
可以的,把這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目修改一下,改攤銷(xiāo)費(fèi)