您好,直接EXCEL里輸入日期相減就可以了
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我想請問一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時候我們會看各部門費用有沒有超支,比例是實際發(fā)生費用除以全年預(yù)算數(shù),比較對象是1/12,下個月再看全年預(yù)算就是一月實際發(fā)生費用加后面十一個月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時,實際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個月的實際加上后十個月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預(yù)算比上個月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師您好,我們公司2018年10月借出一筆錢,合同于2021年10月到期,到期后對方繼續(xù)支付利息到2021年12月,后面再沒給過利息。請問老師,如果我打算計提壞賬,也會通過董事會,只是不知道這個壞賬應(yīng)該計提多少?如果按照賬齡分析來提壞賬,我應(yīng)該從哪天開始算,算幾年的?比例是多少?然后本金和利息的壞賬,這個要怎么區(qū)分怎么提呢?謝謝老師,愛您
老師,我們公司是外貿(mào)公司,客戶打過來2筆錢,一筆是貨款,一筆是運費,國內(nèi)運費,報關(guān)費,港雜費、海運費,保費都包含。也就是把貨物運到他們倉庫之前的所有費用都我們公司承擔(dān)。這算什么成交形式?是CIP嗎?報關(guān)單怎么填,后期怎么換算成FOB?
老師,注冊資金的實繳時間在哪里能看到?
2011年公司開具的200萬銷售專票方便沖紅么?如果對方已經(jīng)驗證了,賬務(wù)好處理么?除了讓對方開紅字申請單,其他的賬務(wù)好處理么?
老師咨詢一下,員工工資3600,每月扣除社保后剩余了3000塊,這個月申報個稅時產(chǎn)生了稅費,不知道是哪些出錯了
老師,沒畢業(yè)的大學(xué)生實習(xí)工資,是不是也需要繳納個人所得稅?
老師,路名牌采購與安裝業(yè)務(wù),甲方想按勞務(wù)報酬結(jié)算,可以嗎?
5.31號之前收到銀行開具的去年的手續(xù)費發(fā)票,這些發(fā)票如何做賬
老師,請問,分月支付的裝修費用,我做內(nèi)賬,需要怎么樣攤銷?不用做會計分錄的,直接計入管理費用-待攤費用
老師您好我們是自助洗車,在多個地方開的洗車站點然后多個站點自助洗車我都注冊到一個公司上可以嗎,不想設(shè)立太多分公司,都注冊到總公司上可以嗎
老師 員工家屬掛靠社保 要怎么做分錄