借利潤分配,未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款殘保金 借期的應(yīng)付款殘保金貸,銀行存款 匯算清繳,納稅調(diào)減。對的是的,需要計提。
老師,請問今年支付去年的殘保金,需要計提嗎?計提的話,是計入管理費用還是哪個科目呀?麻煩老師寫下分錄,謝謝
老師,20年我們做了一筆分錄計提19年殘疾人保障金,沒有繳納這筆錢,賬務(wù)處理是:借:管理費用-稅費-其他稅費 101801.05貸:應(yīng)交稅費-殘疾人保障金 101801.05。 今年實際繳納101417.83,分錄怎么做
老師,我們是小規(guī)模,殘保金是年報,您看下,我們是21年1月進行的稅務(wù)登記,我看這個殘保金是次年12月31日申報繳納,這樣的話就是我們需要在21年12月計提,22年12月31日前申報繳納嗎?
老師您好,咨詢繳納21年殘保金。我公司是一般納稅人,21年10月份有一名殘疾人入職,入職后沒有繳納社保,22年1月份開始繳納社保,22年上半年沒有在殘聯(lián)報備。 1、這種情況我們在申報21年殘保金時能不能在安排殘疾人就業(yè)人數(shù)一欄填寫這一名殘疾人員? 2、如果可以應(yīng)該如何計算本年安排殘疾人人數(shù)
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41,21年多計提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
初級考試通過,就等證書郵寄到家就可以了吧
你好老師 個體戶經(jīng)營超市員工發(fā)工資用不用報個稅申報
非同一控制下發(fā)行債券實施的吸收合并的賬務(wù)處理正確的是()A支付應(yīng)付債券表示的是應(yīng)付債券的面值B支付應(yīng)付債券表示的是應(yīng)付債券的發(fā)行價格和發(fā)行費用的差額C發(fā)行債券的手續(xù)費計入管理費用D取得被合并的可辨認凈資產(chǎn)用合并成本計量
公司沒有實繳注冊資本可以注銷嗎?怎么注銷
住宿酒店可以開專票嗎?
老師,你好請問一下社保是在哪個軟件里面測算?
廣州個體戶吊銷后,東莞注冊公司是不是3年不能辦
我采購設(shè)備并安裝,設(shè)備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
老師,麻煩您說詳細一點,我不明白,我們是24年5月30繳納的稅款,
需要計提的話,5月份繳納稅款,4月計提分錄嗎?計提分錄如何寫呢?
計提 借利潤分配,未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款殘保金 支付 借其他應(yīng)付款殘保金貸,銀行存款
4月計提,5月繳納對嗎?
對的對的,是這么做的。