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老師您好,公司名下車子賣給個人開具了3%的普票,然后個人拿著公司開的普票開了過戶用的機動車發(fā)票去過戶,現(xiàn)在申報增值稅時這張過戶用的機動車發(fā)票金額也顯示在增值稅收入上面,這筆金額要怎么申報呢?按說這筆不應該申報的么,如果申報了不就是重復開票了?

2024-07-09 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 13:42

你好,賣給個人的時候開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在開了二手車的發(fā)票,你不要再填寫了,要不就重復了,你刪除就行。

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你好,賣給個人的時候開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在開了二手車的發(fā)票,你不要再填寫了,要不就重復了,你刪除就行。
2024-07-09
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)開票后出現(xiàn)申報問題,處理如下: 若按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡易計稅相應欄次,減征稅額填在應納稅額減征額等欄次,同時剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計算,算好不含稅銷售額和銷項稅額,填在一般計稅相應欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報錯誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報系統(tǒng)更正。
2025-04-11
你好,如果是一般納稅人,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的發(fā)票填寫正數(shù) 如果是小規(guī)模的話,和你的普票是一樣申報的。
2021-10-08
您好,這個的話,你們申報的時候,就申報5萬,或者是下個月,沖紅5萬,本月10,也可以
2024-06-26
你好,你申報的時候不要填寫這個銷售額就可以的。你只填寫你單位開出去的。
2024-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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