您好,沒(méi)有給你相關(guān)的憑證嗎?明細(xì)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板接到這么一個(gè)公司,4s店銷(xiāo)售摩托車(chē)的,人家一直以來(lái)都有全職會(huì)計(jì)的,人家沒(méi)交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒(méi)有人交接賬本也沒(méi)有打印出來(lái)。我怎么去區(qū)分哪個(gè)是外賬?除了會(huì)計(jì)憑證啥也沒(méi)有。然后人家每個(gè)月開(kāi)票都差不多100萬(wàn)。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤(pán)也不給我們拿,要去那邊報(bào)稅熟悉。9月賬一點(diǎn)也沒(méi)有做,人家都走了一個(gè)多月了,我們昨天才過(guò)去的。這種怎么處理?。?/p>
哪個(gè)老師能告訴我為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平呀?公司3月份成立的,系統(tǒng)也是3月份才開(kāi)始用的,期初是0,我們這邊買(mǎi)材料的錢(qián)是總部借錢(qián)來(lái)付的,付了一部分材料款。3月份沒(méi)有領(lǐng)料也沒(méi)有做產(chǎn)品入庫(kù)。我現(xiàn)在結(jié)3月份的賬,但是報(bào)表兩邊差了十幾萬(wàn),我一點(diǎn)都看不懂啊啊啊
請(qǐng)教老師,我公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,12年的時(shí)候與另一家公司有業(yè)務(wù)往來(lái),對(duì)方給我公司開(kāi)具了二十萬(wàn)的收款收據(jù),當(dāng)時(shí)憑證單據(jù)后附只有我公司支付了十萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支付記錄,現(xiàn)在十年過(guò)去了,對(duì)方堅(jiān)稱(chēng)還有十萬(wàn)沒(méi)付,我公司現(xiàn)在也不確定是否支付了另外的十萬(wàn),現(xiàn)在這種情況如何查賬或者有什么解決辦法?
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶(hù),就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì),然后我們買(mǎi)的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款?我也不可能每一筆都問(wèn)他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來(lái)
老師,我想問(wèn)一下,代賬公司去年8月份交接過(guò)來(lái)的預(yù)收賬款和預(yù)付賬款各有幾十萬(wàn),這部分不知道什么情況怎么處理了?我什么資料都沒(méi)有,而且期初余額就有幾十萬(wàn),我怎么弄??老師能詳細(xì)教我嗎?我這問(wèn)題是什么資料都沒(méi)有我現(xiàn)在在家辦公,這是老板的另外一家公司也就一年二三十萬(wàn)那種
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問(wèn)一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝 老師,請(qǐng)問(wèn)可以影響2025年的利潤(rùn)表嗎?
你好~我想咨詢(xún)下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時(shí)售賣(mài)一些開(kāi)不出來(lái)發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個(gè)小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢(qián)代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
老師,我想問(wèn)一下兩個(gè)公司在一個(gè)廠區(qū),一個(gè)公司租用另外一個(gè)廠房,需要開(kāi)具廠房租賃發(fā)票,怎么開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn)老師, 應(yīng)交增值稅這邊本期發(fā)生貸方有一個(gè)負(fù)的17160元,然后期末余額這邊借方有一個(gè)正數(shù)17160。這個(gè)我能明白,就是扣掉的,然后有一個(gè)明細(xì)。 然后應(yīng)交稅費(fèi)本期貸方有一個(gè)負(fù)的17160元,本期余額借方為什么沒(méi)有正數(shù)的17160元。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢(qián)代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會(huì)預(yù)警還是高了會(huì)預(yù)警
沒(méi)有的的
我剛剛才看到有問(wèn)題,2023年期初就有好幾十萬(wàn)了
你好,財(cái)務(wù)交接不交接相關(guān)財(cái)務(wù)資料嗎?你們交接表上沒(méi)有嗎?簽了嗎?
不是交接給我的,當(dāng)是就給了我基本賬本,交接表上也不是我的名字
你好!打出科目余額表,你和領(lǐng)導(dǎo)簽字分清責(zé)任,沒(méi)有查清楚原因不建議你調(diào)賬
好的 謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)