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開票時選擇稅收編碼時選錯了,把銷售貨物填成了技術(shù)服務,報稅的時候只能按實際開票的分類編碼,銷售貨物和技術(shù)服務的金額來填申報表嗎?把它調(diào)過來是不是會有風險

2024-07-08 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 16:07

您好,是的,只能按開票的項目來申報,本月我們把錯的發(fā)票紅沖了,再開正確的發(fā)票就可以以嘛

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快賬用戶7848 追問 2024-07-08 16:09

如果不處理發(fā)票可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 16:10

您好,我們是一般人,貨物13%,但服務是6%,我們交的稅不對了,這個不紅沖不行哦

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快賬用戶7848 追問 2024-07-08 16:48

稅率是一樣的

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快賬用戶7848 追問 2024-07-08 16:49

我們開票的技術(shù)服務稅率也是1%

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齊紅老師 解答 2024-07-08 16:50

哦哦,那沒事兒,小規(guī)模呀,又沒有少交增值稅

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您好,是的,只能按開票的項目來申報,本月我們把錯的發(fā)票紅沖了,再開正確的發(fā)票就可以以嘛
2024-07-08
您好,這個是可以正常調(diào)整的,這個不影響
2024-07-01
同學你好 免稅的不用交附加稅
2023-01-11
1.9個點是合理的,相當于從主適用稅率。 2、不能開13的,可能是您在稅局,沒核定這個稅率的項目,去稅務局核定一下就可以 3.收取的這類款項應該屬于含稅價,轉(zhuǎn)換成不含稅價確認收入,申報時未開具發(fā)票爛次填寫
2020-10-22
賬上是沒問題,但邏輯與合理性上,很難解釋,稅局若異地調(diào)查,也容易發(fā)現(xiàn)業(yè)務是否真實。
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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