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Q

老師 你看看這是老公司了 你看看這個未分配利潤那么大 怎么調(diào)整呢 實際公司沒錢吶 這是之前的老賬

2024-07-08 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 14:18

你好,你得增加成本費用,實際你們的利潤是多少?

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 14:22

我想上傳資產(chǎn)負債表的 但是怎么這上面上傳了總是提醒違規(guī)了呢

我想上傳資產(chǎn)負債表的 但是怎么這上面上傳了總是提醒違規(guī)了呢
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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 14:24

好了老師 我上傳一個全面的 你幫忙看看 這個未分配利潤那么大 而公司賬戶又沒有錢 這樣的話我是否可以通過調(diào)整一下未分配利潤呢

好了老師 我上傳一個全面的 你幫忙看看 這個未分配利潤那么大  而公司賬戶又沒有錢 這樣的話我是否可以通過調(diào)整一下未分配利潤呢
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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:24

你好,這個不需要上傳的,這個是你們從開業(yè)到現(xiàn)在累計的利潤,如果你說這里是錯誤的話,那你們的實際利潤是多少?

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 14:36

哎 也不知道是多少 這公司以前是代賬公司做賬的 之前很多賬務都是亂的 估計以前老板就把錢拿走了 但是賬務處理沒做

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:38

那你看下你們這些往來科目都對嗎?可以核對方企業(yè)對賬。

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:38

如果你的這些余額都對的話,那實際利潤就是這行,你可以增加工資或者分紅

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 16:05

這個是外賬 里面數(shù)據(jù)都是不準的 老師您說增加工資怎么做??

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齊紅老師 解答 2024-07-08 16:07

借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資。

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 17:21

老師 那未分配利潤還是沒改變吶

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 17:22

我主要是想把“未分配利潤”調(diào)整一下的

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齊紅老師 解答 2024-07-08 17:22

你管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不就影響了嗎?你月末結(jié)賬

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快賬用戶7095 追問 2024-07-08 17:55

哦哦 好的 知道了老師謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-07-08 17:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,你得增加成本費用,實際你們的利潤是多少?
2024-07-08
您好,1是的,凈利潤是負數(shù)。2這個分錄的原因應當是銀行未達賬項導致。
2020-09-06
你好,哈哈,長投學習不錯呀。但這里是合并報表,內(nèi)部損益無形資產(chǎn)是單獨抵消損益的。 借:收入770 ?貸:成本1000-300=700 ?無形資產(chǎn)300 借:無形資產(chǎn)-累計攤銷300/10*6/12=15 ?貸:管理費用15
2022-07-29
你好,如果看當年的利潤,看利潤表里面的凈利潤,如果是他看從開業(yè)到現(xiàn)在累計看資產(chǎn)負債表未分配利潤。
2022-11-17
您好,股東變?yōu)楣臼枪蓶|把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,轉(zhuǎn)讓價要考慮未分配利潤的,就是老股東要交個稅了
2024-06-30
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