您好 是賺了50/1.13 50按13%算銷項稅額
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產賣了,售價50萬,這批設備已經提完折舊了,這批固定資產原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
老師好,我想問一下,我銷售固定資產收到款項40萬,這里包含問增值稅,13個點,我收到錢該如何記賬!有點懵了!是要將不含稅計入固定資產清理嗎?
非貨幣資產交換不就是相當于先轉讓,再投資,或者再購買么? 稅法是公允價值減原值算轉讓所得 會計入賬先清理,清理完了成賬面價值了,公允價值與賬面價值的差計入資產處置損益,這不是差異么?比如,我賬上固定資產原值100萬 累計折舊20萬,計入固定資產清理就是80萬,我固定資產公允價值150萬 非貨幣資產交換分錄 借:資產 貸:固定資產清理150 最后處理分錄是借:固定資產清理50 貸:資產處置損益50 如果做后一步是50,這個清理都平不了啊,問題在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空給回復一下
老師您好,請問貨物運輸的物流公司9月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產清理產生的其他業(yè)務收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產 59829.06 借: 庫存現金 15000 貸:固定資產清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產清理 10282.89 貸:其他業(yè)務收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數?蟹蟹
你好,我司一般納稅人,賣車補增值稅印花稅了,現做資產清理,您看分錄對嗎? 清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 還請問我交的增值稅,印花稅城建稅能走到固定資產清理里嗎?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯合實驗室工作,合同簽的是聯合實驗室的,實際為我們公司工作,現在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數,啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
50不含稅價格呢
這不是舉例么?問的是思維
50是賺到的 按照13%稅率
收回前面說法,是我沒表達清楚
銷項稅額就是50*13%計算