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老師,個體戶,定期定額, 5月開普通發(fā)票1%的。不含稅14萬, 6月開 1%專票,提供技術(shù)服務(wù)的,不含稅3.7萬, 6月開1%,普通發(fā)票,建筑服務(wù),不含稅26萬, 要怎么填增值稅納稅申報表呢。

2024-07-06 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-06 16:24

普通發(fā)票在第一行和第三行里面填寫,專票在第一行和第2行里面填。

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:25

這個服務(wù)的在第二列里面,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表。本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:25

金額是43.7萬乘以2%,按照這個來填寫的這個是減免的2%。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 16:27

其中普通發(fā)票,14萬是銷售材料呢,

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:27

在第一列的第一行和第三行填寫。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 16:29

那26萬,不是填在第二列是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:30

你好,是的,在第二列,在第一行和第三行。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 16:45

減免的表,是填,2%的那個,填在本期數(shù),本期實際抵減稅額,是么

減免的表,是填,2%的那個,填在本期數(shù),本期實際抵減稅額,是么
減免的表,是填,2%的那個,填在本期數(shù),本期實際抵減稅額,是么
減免的表,是填,2%的那個,填在本期數(shù),本期實際抵減稅額,是么
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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:48

本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:48

你的第二列應(yīng)納稅減征額填寫的不對吧,他是用第一行的金額乘以2%。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 16:50

你是說,我主表的抵18欄么?

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:52

是的對的是的對的。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 16:55

那我主表的18欄兩個數(shù),不是8000多么,這個8000多,不就是,減免的表,本期發(fā)生額8000多,本期應(yīng)抵減額,8000多,本期實際抵減額,8000多,

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:56

你的第一行有問題,第一行等于第二行加第三行 你的怎么不等于?

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 17:01

主表的第二列,的第一行=1行+2行31萬,那第二列第18欄,不是6000多么,為啥還是提示我, 主表“本期數(shù)\\貨物及勞務(wù)”、“本期數(shù)\\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”兩列的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”合計應(yīng)等于《增值稅減免申報明細表》的第1部分“一、減稅項目”中第4欄“本期實際抵減稅額”欄的合計數(shù),請核實。

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齊紅老師 解答 2024-07-06 17:03

好截圖截圖我看一下子。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 17:09

好的,下面還有個提示,老師看一下,

好的,下面還有個提示,老師看一下,
好的,下面還有個提示,老師看一下,
好的,下面還有個提示,老師看一下,
頭像
齊紅老師 解答 2024-07-06 17:12

你好,這里提交就可以了。

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快賬用戶4053 追問 2024-07-06 17:13

下面有個紅色提示,通不過,沒法提交呢,

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齊紅老師 解答 2024-07-06 17:14

差了0.01修改一下的,你要么改減面邊,要么改主邊。

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普通發(fā)票在第一行和第三行里面填寫,專票在第一行和第2行里面填。
2024-07-06
學(xué)員你好 2季度需要繳納的增值稅為=(21%2B8%2B15%2B2)/1.01*1%=0.46萬元
2022-10-02
您好。根據(jù)您的題目,(12+8)*1%/1.01
2022-10-02
1季度需要繳納的附加稅=(5%2B9%2B4%2B7)/1.01*1%*(5%%2B3%%2B2%)
2022-10-05
1季度需要繳納的附加稅為=(5%2B9%2B4%2B7)萬/1.01*0.01*10%*50%=123.76
2022-10-02
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