你好!你是以前計(jì)提過(guò),然后也繳納了,現(xiàn)在要先退回,以后再交?是這樣嗎

老師好 收到退回的增值稅及附加稅的分錄是不是和繳納的時(shí)候的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-各項(xiàng)附加稅
老師,增值稅和附加稅交多了,然后退回來(lái)。是做相反的分錄嗎?
04 12:39 ? 3202人看過(guò) 你好,請(qǐng)問(wèn)之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來(lái)收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
企業(yè)緩交稅費(fèi),把之前交增值和附加稅退回如何做分錄?我按原來(lái)的分錄相反做一遍,結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)就多了?填利潤(rùn)表的時(shí)候稅金及附加小于下面的各項(xiàng)數(shù)之和
已經(jīng)計(jì)提和繳納的稅金及附加,政策優(yōu)惠退回來(lái)怎樣做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


是的老師
你好!這樣你應(yīng)該借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等 貸稅金及附加
老師,這是收到退稅做的分錄對(duì)吧?再次繳納時(shí)先計(jì)提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
你好!是的。再次計(jì)提,再次繳納
老師,您看下我做的對(duì)嗎?明細(xì)賬這倆金額不相等啊?應(yīng)該是要相等才對(duì)吧
你好,你說(shuō)的是哪個(gè)對(duì)不上
稅金及附加 和 城建稅 的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上
你好!這個(gè)應(yīng)該是你的表格設(shè)置有問(wèn)題了
老師,您看下這兩個(gè)科目發(fā)生的次數(shù)不同,怎樣寫(xiě)分錄可以讓這兩個(gè)科目的累計(jì)數(shù)相同
您好!我看你那個(gè)憑證編號(hào)都是1號(hào)憑證,以為是一樣的 下次這種計(jì)提沖減,最好是分開(kāi)不同的憑證,這樣一目了然 你要確認(rèn)下,到底是發(fā)生幾次是對(duì)的。比如是計(jì)提,沖減,計(jì)提,就做幾張憑證,就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的差異了。