您好,開這輛車的發(fā)票是13%.這是貨物哦
老師,我們是一般納稅人,工程審計服務行業(yè)稅率6%,現(xiàn)將公司車輛賣給個人,開票幾個點呢?
老師問一下,這個月賣了汽車,累計折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個月現(xiàn)金賣了17000元。這個分錄怎么寫?我們是服務業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當時買的時候是新車,進項稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個人,開13%的普通發(fā)票對吧?,這個銷項稅可以用進項稅抵扣嗎?
您好,運輸公司2019年購進的車輛進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在賣給一般納稅人可以開專票嗎 ,稅率是幾個點
你好,我們是一般納稅人2019年購進的小汽車,當時進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要處理小轎車銷售給個人,開發(fā)票是怎么開了,去稅務局嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數(shù)
收入總額包括哪些收入?
如果是小規(guī)模的話是1%嗎?
您好,是的,小規(guī)模優(yōu)惠稅率是1%
所以是一般納稅人的話就必須是按銷售貨物13%的稅率開具是把
您好,是的,是這么理解的哦
好的 明白了。我們是一般納稅人 不能按照現(xiàn)代服務稅率6%來開銷售貨物對吧
您好,是的哦,貨物和服務是不一樣的稅率
稅收編碼怎么選老師
您好,好的,看我們車的排量具體來選擇
那如果是電動車的話就是直接選電動汽車是嗎?
您好,是的,是這么理解的哦
好的 還有就是我們銷售這車了這個到時候增值稅申報和帳務處理這塊怎么弄呢?
您好,賬務就是我上面寫的分錄哦,增值稅申報附表1是自動讀入到13%稅率列次
哈哈~老師你寫的分錄在哪里呀?還有就是我之前購進時已經(jīng)抵扣了,這個有什么影響嗎
朋友對不起,剛才有個朋友也問了這個,我以為這里也寫了,之前購進時已經(jīng)抵扣不影響哦 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)