 
                            那個轉入營業(yè)外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好,有個賬務處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險時,保險公司又優(yōu)惠活動,購買保險后會優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務處理是:借:庫存現(xiàn)金 1000元 貸:營業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費用-保險費比較好,但是沖減管理費用-保險費會不會涉及到需要對原增值稅進項稅額進項轉出的問題呢?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
1.老板保姆工資在公司付,但是老板不會還錢給公司。那么做賬計入營業(yè)外支出1000,納稅調增1000×25%嗎 2.購進用于公司周年慶典裝飾品進項4萬元,可以抵扣嗎?為什么? 3.有一個員工60歲了,因為以前年代原因,沒有身份證。每月支付現(xiàn)金工資3000元,但是沒有身份證做不了個稅扣除,怎么辦?他的3000元工資是不是也要納稅調增3000×25%? 4.有限公司雇傭員工,一定要繳納職工社保嗎?如果員工已有城鄉(xiāng)社保,可以不為其繳納職工社保嗎
小虎于2020年入職于家鄉(xiāng)蕪湖的一-家企業(yè),每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補貼分別為100、300、300元,業(yè)績能拿到2500元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金單邊繳納900元。另外每月有500元發(fā)展基金,但要累積到年底才發(fā)。年底還有一筆10000元的獎金與發(fā)展基金同時入賬。上5休2。。2022年因企業(yè)發(fā)展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按現(xiàn)在的基本工資、發(fā)展基金。通訊補貼增加100元,交通補貼提升至500元,餐補不變,增加住房補貼每月1500元。業(yè)績能拿5500元。額外每月補助1000元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎金上漲到30000元。上6休1。。(個稅是月薪扣除五險一金后,針對超過5000元的部分,按3%扣除。年底收入視同單個月。。問題:請計算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實際到手年薪分別是多少?。
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會計崗位,然后去試崗一天說是賬是由外部人員做的,內(nèi)部就針對公司流水做賬,還有就是工資表的結算,今天聽外賬說什么材料款來不到票都不愿意開就沒得,但問了內(nèi)部這個人員說自己又沒有開票出去,但外賬又說需要票,我就不是很能理解,因為沒有看到他們的一個會計報表或者什么滴,全天就是看一個銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現(xiàn)金結算和銀行存款轉賬。后面說如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來自己做,這種的話會不會不好做???外賬與內(nèi)賬這種做,以后如果收回來是不是還是內(nèi)賬做內(nèi)賬,外賬做外賬。其實也可以說是目前公司內(nèi)賬是出納的賬務,外賬收回來可以繼續(xù)做,這個風險大不大呀!
 
                小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。