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請問,23年暫估工資2,今年5月沖銷暫估工資,5月沖銷暫估分錄后做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付賬款,那明年匯算的職工薪酬金額要包含這部分嗎

2024-07-03 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-03 11:05

應(yīng)該是這樣 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4590 追問 2024-07-03 11:11

那5月分錄就是 沖銷的 借主營業(yè)務(wù)成本 -2 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -2, 正確的分錄 借利潤分配-未分配利潤2 貸 應(yīng)付職工薪酬 2 , 借應(yīng)付職工薪酬 2 貸 應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 11:15

是的,先紅沖5月做賬的影響,再那樣更正

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快賬用戶4590 追問 2024-07-03 11:17

那明年匯算職工薪酬金額,要減去這部分金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 11:22

那個是更正申報去年的匯算,跟本年的匯算無關(guān)

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應(yīng)該是這樣 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付職工薪酬
2024-07-03
以后可以的,可以這么做的。
2024-03-22
您好,沒有問題可以這么做
2024-05-23
您好,借主營業(yè)務(wù)成本(負),貸:應(yīng)付職工薪酬(負)
2023-07-15
那個直接調(diào)整利潤分配,不影響今年的利潤
2024-07-03
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