您好 請(qǐng)問其他公司會(huì)開具發(fā)票給您單位嗎
一個(gè)集團(tuán)的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務(wù)上面往來,這5萬元就計(jì)入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款20萬元,請(qǐng)問這兩個(gè)科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個(gè)科目)?
老師 你好 請(qǐng)問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
請(qǐng)問代收款項(xiàng),其中有部分是我們自己的收入,多的要轉(zhuǎn)回給其他公司,這樣做合理嗎? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
沒有建立工會(huì)的賬。 我們的操作是,收到的工會(huì)經(jīng)費(fèi),直接進(jìn)入 其他應(yīng)付款,然后工會(huì)的支出全部通過其他應(yīng)付款。 請(qǐng)問一下,收到的工會(huì)存款的利息,應(yīng)該進(jìn)入什么科目?財(cái)務(wù)費(fèi)用?其他應(yīng)付款?
我們先給第三方公司預(yù)付運(yùn)費(fèi)款,第三方公司來申請(qǐng)的補(bǔ)助,他們計(jì)入其他應(yīng)付款的,因?yàn)槭谴鸀槭杖?,等?cái)政補(bǔ)貼下發(fā)給這家公司,再返回給我們,那這家公司轉(zhuǎn)給我們的補(bǔ)貼,差不多每個(gè)月一筆,計(jì)入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅合理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
你好,會(huì)的
那這個(gè)是給的單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)貼嗎? 然后您單位再支付相應(yīng)費(fèi)用?
你好!是的,政府部門撥下來的
然后我們直接打款給第三方作為項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用
那您計(jì)入營業(yè)外收入或者其他收益科目就好了
那我們支付的項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用怎么入賬?
知識(shí)產(chǎn)權(quán)后期后形成無形資產(chǎn)的話 計(jì)入無形資產(chǎn)科目
現(xiàn)在是計(jì)入管理費(fèi)用科目一知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)?
還是說記去服務(wù)費(fèi)?
請(qǐng)問付款就收到發(fā)票了嗎