是的,那個(gè)是需要交附加稅費(fèi)的
老師,這個(gè)認(rèn)證統(tǒng)計(jì)表里面的機(jī)動(dòng)車抵扣額填在增值稅申報(bào)表那里?附表二是不是只填增值稅的金額?
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個(gè)加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師,請(qǐng)問(wèn)金稅盤280元全額抵扣,如果沒(méi)有需要繳納的增值稅,這個(gè)280元可以加期末留抵稅額里面嗎?
@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請(qǐng)教老師,這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報(bào)表附表哪里?我沒(méi)看到主表里有這項(xiàng),主表里銷項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額
老師,工商年報(bào)的稅費(fèi)繳納里面的稅費(fèi)在哪里可以看到(增值稅,附加稅,納稅總額,減免稅)
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒(méi)有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒(méi)結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開(kāi)票怎么開(kāi)
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
我不懂這個(gè)為什么要繳納附加稅呢?不是0稅率嗎,到時(shí)候自動(dòng)帶進(jìn)去的是嗎
你們有內(nèi)銷貨物交增值稅才會(huì)出現(xiàn)免抵稅額,單純的出口貨物不會(huì)出現(xiàn)
我上個(gè)月就開(kāi)了一張57萬(wàn)的出口發(fā)票,然后勾選了56萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本來(lái)應(yīng)退7萬(wàn)多的,勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額只有1萬(wàn)多,所以就在免抵稅額那邊產(chǎn)生了差異
勾選的進(jìn)項(xiàng)只有6萬(wàn),說(shuō)錯(cuò)了
你是在出口退稅勾選,怎么在抵扣勾選了呢?
現(xiàn)在勾選不都是在那里嗎,哪里還有單獨(dú)的出口勾選嗎
功能菜單依次選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【出口退稅類勾選】,
我們江蘇的上面沒(méi)有單獨(dú)出口退稅勾選
不可能的哈,抵扣勾選和出口退稅勾選是不同的功能
真沒(méi)有啊
那么就得聯(lián)系稅局開(kāi)通退稅勾選,一般的企業(yè)不會(huì)直接開(kāi)通的
我們是生產(chǎn)企業(yè),不是商貿(mào)企業(yè)
那么你根據(jù)免抵退稅的計(jì)算公式正常計(jì)算,鏈接中有案例 https://www.66law.cn/laws/300021.aspx