您好,這個(gè)記入到收入需要繳納增值稅
老師你好,一般納稅人建筑勞務(wù)公司,對(duì)方欠付勞務(wù)費(fèi)達(dá)三年時(shí)間,經(jīng)過法院判決以后執(zhí)行人。支付了勞務(wù)費(fèi)用以及三年勞務(wù)費(fèi)因違約產(chǎn)生的利息,請(qǐng)問收到這違約利息作為什么收入,入到什么科目里,應(yīng)該是否繳納增值稅
請(qǐng)教老師,實(shí)務(wù)中遇到的涉稅問題:有一個(gè)工程項(xiàng)目前期累計(jì)欠款約10萬元,后經(jīng)法院判決,文件上有確定的結(jié)算價(jià)例如200萬元,工程已過質(zhì)保期,應(yīng)全額確認(rèn)收入,截止法院判決前累計(jì)收款約150萬元,本月法院經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行后匯入48萬元,對(duì)應(yīng)差異2萬元未收款且無相關(guān)收據(jù)或票據(jù),收入怎么確認(rèn)?是全額補(bǔ)開200-150-10=40萬元,還是只開38萬元?目前已收到款項(xiàng)是不是當(dāng)月就必須開票?延期開票有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
請(qǐng)教老師,實(shí)務(wù)中遇到的涉稅問題:有一個(gè)工程項(xiàng)目前期累計(jì)欠款約10萬元,后經(jīng)法院判決,文件上有確定的結(jié)算價(jià)例如200萬元,工程已過質(zhì)保期,應(yīng)全額確認(rèn)收入,截止法院判決前累計(jì)收款約150萬元,本月法院經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行后匯入48萬元,對(duì)應(yīng)差異2萬元未收款且無相關(guān)收據(jù)或票據(jù),收入怎么確認(rèn)?是全額補(bǔ)開200-150-10=40萬元,還是只開38萬元?目前已收到款項(xiàng)是不是當(dāng)月就必須開票?延期開票有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
有筆0利息借款在增值稅申報(bào)的時(shí)候是視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢? 實(shí)際上沒收到利息,也沒有交增值稅 這個(gè)是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報(bào) 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)借方放什么科目,這么消掉呢
老師,請(qǐng)問公司因延期付款給供應(yīng)商 ,被供應(yīng)商起訴至法院,法院判決后該公司正常支付貨款外,還要支付對(duì)應(yīng)的利息,現(xiàn)在收到供應(yīng)商開具的利息發(fā)票(專票),該公司入賬時(shí)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出?進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
你好,企業(yè)采購的禮盒(中秋節(jié))春節(jié),包括食品類、日常用品,送給客戶(客戶是公司非私人),記入招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)合適?
小規(guī)模納稅人的增值稅是季報(bào)嗎
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有多繳納的稅款,并且申請(qǐng)退稅,也收到了對(duì)應(yīng)退稅款到賬了,對(duì)應(yīng)的賬務(wù)怎么處理
老師,您好,個(gè)稅申報(bào)工作是每個(gè)月都要報(bào)嗎,五月發(fā)四月工資,六月發(fā)五月工資!沒報(bào)個(gè)稅怎么辦……
你好老師,支付噴涂粉末款,怎么寫分錄
一般納稅人防水工程,合同寫了包工包料,實(shí)際材料只有幾千塊錢,主要是人工,可以按簡易開3%得普票嗎?
老師,京東平臺(tái)銷售收入怎么做分錄啊,收入是先到錢包
老師,請(qǐng)問云開票服務(wù)費(fèi)應(yīng)該全額抵減的,目前幾個(gè)月公司都沒收入不需要繳增值稅,那不抵減可以的嗎,直接計(jì)入管理費(fèi)用/服務(wù)費(fèi)
現(xiàn)在社保基數(shù)還能按照2360元來繳納嗎?
老師 計(jì)提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的
營業(yè)外收入,還是其他業(yè)務(wù)收入?
可以計(jì)入到營業(yè)外收入。
按什么稅率交稅呢
按照這個(gè)貨物的稅率計(jì)算
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝