您好,暫時性的沒問題的,等暫估 的成本回到發(fā)票后就會一致了的。

老師,您好,我想問一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤表上的本年累計凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤,現(xiàn)在怎么弄呢?
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”(期末余額) – “未分配利潤”(年初余額)不等于“凈利潤”(本年累計)。怎么弄呢
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計金額不一致
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額是不是等于利潤表上的凈利潤的本年累計金額加上資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的年初余額?
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費?福利費?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
但是是虛估的成本,我已經(jīng)匯算調(diào)增了,這怎么平衡鉤稽關(guān)系呢
你這部分成本是不能取得發(fā)票了的,對嗎?
是的,已經(jīng)匯算調(diào)增了,也繳納了企稅
你暫估的成本分錄是怎么做的?
老師就做了這幾個分錄
你好?老師這種咋辦
現(xiàn)在差異多少金額?
按哪個為準(zhǔn)?資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表?
未分配期末-期初和凈利潤差異多少金額?
我發(fā)現(xiàn)問題了,我用了以前年度損益,產(chǎn)生了差異,我全部紅沖了,才對上了,繳納2023年匯算清繳的稅、分錄是?
借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。 繳納匯算清繳稅款時分錄為: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅, 貸:銀行存款。 調(diào)整未分配利潤時分錄為: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整。
但是用了以前年度損益后,現(xiàn)在就差匯算的1599.11這個金額,勾稽關(guān)系又不等了
以前年度損益調(diào)整一借一貸=0,按道理沒影響的呢。
而且存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對,是正常情況 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目期初數(shù)據(jù)
麻煩幫我看看分錄,用了這個,現(xiàn)在勾稽關(guān)系就差1599.11這個金額,咋辦
分錄是沒問題的,存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對,是正常情況 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目期初數(shù)據(jù)
不需要調(diào)整嗎?意思不管么?
是的,不需要處理的呢
哦哦,這個問問題這個怎么續(xù)費啊?我馬上到期一年了,我想平時問一下
你好,麻煩留下您的聯(lián)系方式,我讓老師聯(lián)系您。