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去年虧損,匯算清繳業(yè)務招待費調增后還是虧損,賬上怎么處理?

2024-07-01 20:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 20:58

您好,賬上不用處理,匯算清繳報表上面是虧損就可以

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您好,賬上不用處理,匯算清繳報表上面是虧損就可以
2024-07-01
您好,不需要做賬務處理的
2022-03-15
你好 年度所得稅匯算需要調增業(yè)務招待費,如果沒有補交所得稅,不需要做分錄 如果補交了所得稅,這樣做分錄 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-04-20
你好,嗯嗯那要調增的呢
2020-12-16
同學你好!這個同樣需要的? ?調增應納稅所得額的? ? 即使應納稅所得額還是負數? ? 也要調增的 因為這個涉及到? ? ?以后年度盈利? ? ? 可以稅前彌補虧損的問題
2021-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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