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我們這邊有個(gè)客戶 想預(yù)付1萬(wàn)元給我們 之后用于在門店的消費(fèi) 我建議是先充賬會(huì)員卡 憑卡消費(fèi) 要開票的話 先給她開個(gè)預(yù)付卡的票 但是她不愿意 說(shuō)是銀行里面要報(bào)銷 非要先開一張圖書銷售的票給她 這種情況有什么辦法能達(dá)成業(yè)務(wù)且合規(guī)的嗎[流淚]

2024-07-01 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-01 12:02

你好,你跟他說(shuō),以后你銷售哪種,我們還不確定,沒法給你提前開。

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你好,你跟他說(shuō),以后你銷售哪種,我們還不確定,沒法給你提前開。
2024-07-01
充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 (這個(gè)是對(duì)的) 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 減免對(duì)應(yīng)的增值稅時(shí),分錄為。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 貸:營(yíng)業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入?是的 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來(lái)計(jì)算稅費(fèi)么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
您好,1.充值不用開票的 2.我們的用水是居民水電,這是業(yè)務(wù)事實(shí),開票開這個(gè)單價(jià)就是對(duì)的,在規(guī)范的話,我們把合同不要寫”商業(yè)用水“,就不提是什么形式的水
2024-07-01
你這屬于虛開增值稅發(fā)票 增值稅違法行為中最嚴(yán)重的一種 無(wú)實(shí)際收入 卻開發(fā)票 入個(gè)人私賬 要補(bǔ)交20%個(gè)人所得稅
2022-01-14
1,你這是按實(shí)際使用當(dāng)月就要交這稅的,如果沒交,可能是有滯納金的,按實(shí)際占用面積 計(jì)算 2,對(duì)的,正確的
2020-06-09
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