同學(xué)你好,小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn)的專票給對方公司,申報(bào)增值稅的時(shí)候不需要填減免表,不可以按照百分之一來繳納增值稅。
老師你好,我是小規(guī)模公司,如果對方非要我開3%的專票,我就要按3%繳納增值稅了,報(bào)稅時(shí)不用填減免稅表了
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是怎么填呢?我們小規(guī)模,一季度按照1%的票面稅率開票的,那么這張表我們還需要填嗎?
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 給對方開具的專票按3%的增值稅開具的,報(bào)稅的時(shí)候可以安裝1%增值稅申報(bào)嗎?
老師,你好,一般納稅人簡易征收的3%的也還是按照1%來繳稅增值稅。對嗎?如果是,申報(bào)增值稅時(shí)候應(yīng)該填哪個(gè)減免表
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開票的,那我們做賬的時(shí)候,是按照百分之一還是百分之三計(jì)提增值稅呢?電子稅務(wù)局的申報(bào)表是顯示百分之三的,謝謝老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元