不用上報(bào),匯總之后就可以開(kāi)了
老師,季度報(bào)稅沒(méi)有報(bào),稅控盤(pán)如果今天匯總,后天能不能開(kāi)發(fā)票?后天再插稅控盤(pán)的時(shí)候不是直接都清卡嗎,但是如果后天沒(méi)有報(bào)稅,是不是必須報(bào)完稅才能開(kāi)票
增值稅季度申報(bào)完畢,稅控盤(pán)才能清卡是嗎?跟申不申報(bào)所得稅沒(méi)關(guān)系對(duì)嗎
百旺稅控盤(pán)是不是要開(kāi)完發(fā)票才能線(xiàn)上申領(lǐng)
請(qǐng)問(wèn)一下有稅控盤(pán),但從來(lái)沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,用不用上報(bào)匯總完再0申報(bào)啊,但是上面說(shuō)沒(méi)有能夠匯總上傳的發(fā)票,是不是就不用啦
我問(wèn)下,稅盤(pán)的反寫(xiě)監(jiān)控,是不是要在電子稅務(wù)局上申報(bào)完增值稅及附加稅,才能反寫(xiě)監(jiān)控?
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
匯總什么意思,是抄稅嗎
你好,上報(bào)匯總就是抄報(bào)稅。
那不是得清完卡嗎,清卡之前不久的申報(bào)嗎
先抄報(bào)稅,然后再去報(bào)稅,最后清卡
你到底理解我問(wèn)的問(wèn)題了嗎
不理解不要回答,半天解決不了問(wèn)題
企業(yè)先抄報(bào)稅,這個(gè)上報(bào)匯總就是抄報(bào)稅, 抄報(bào)稅了之后就可以開(kāi)發(fā)票, 沒(méi)有申報(bào)增值稅也可以開(kāi)出來(lái), 抄稅了就可以 我理解你的問(wèn)題是你現(xiàn)在不理解我回復(fù)的
清卡之前不還得會(huì)計(jì)先申報(bào)嘛,申報(bào)完才能清卡嘛
是啊 沒(méi)有說(shuō)不是這個(gè) 但是開(kāi)發(fā)票抄稅之后就可以 你問(wèn)的是開(kāi)發(fā)票必須報(bào)稅之后才能開(kāi)發(fā)票