您好,您可以先登錄省電子稅務局-我的信息-納稅人信息-稅(費)種認定信息查看稅費種信息。若已有稅費種,需要新增、修改的聯(lián)系主管稅務機關核實辦理方式;若新辦納稅人無稅費種,需領用發(fā)票的可嘗試通過政務服務網(wǎng)-企業(yè)在線-我要辦企業(yè)-分段辦理辦理涉稅事項。其他特殊情況,請聯(lián)系主管稅務局進一步確認。
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時買進一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產(chǎn)清理進行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進行申報 應該填寫那個欄次里嗎??稅率應該是多少呢?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應稅服務”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務零申報,今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報沒做賬?,F(xiàn)在我進認證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉出?然后折舊從哪個月開始算?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師 我們是個體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務局里申報經(jīng)營個人所得稅的時候 還有個綜合所得稅申報 因為稅款所屬期是2021年的 那個時候是年底才開業(yè)加上之前的核定征收 我就做的零申報 系統(tǒng)顯示申報失敗 讓我辦理A表納稅申報 這個是要去哪里辦啊?
公司衛(wèi)生間買的馬桶計入哪個科目是福利費還是辦公費?
老師,如果之前跟人合作有保證金支付給我們沒有掛賬上,不合作還給對方怎么做賬
上個會計收貨款記借:銀行 貸:應收賬款 按理說不是應該借:銀行 貸:主營業(yè)務收入嗎,上個會計這樣記是因為沒開票所以不確認收入嗎
老板的老婆出差的電子發(fā)票,開了公司的發(fā)票,可以做公司賬嗎,不是公司員工
老師 我們要有出口業(yè)務,那個hs編碼我看業(yè)務的表里有,可是我去電子稅務局查退稅率都是顯示已過期,這個hs編碼可能有錯嗎 這是一般是誰給的?謝謝
企業(yè)對外包車給車上配備的水,雨傘記入什么科目?
老師,廠區(qū)內叉車用購買的柴油出什么費用
老師好,社保調基數(shù)怎么操作
老師您好,個體開普票,7月和9月沒開,但是8月開了15萬,這個算超額度了嗎?
老師,個體戶的經(jīng)營范圍,可以增加第一類醫(yī)療器械銷售嗎
已有稅種了,個稅顯示核定時間為2024年4月
您好!23年的納稅申報,看一下,逾期申報,那里可不可以申報
沒查到逾期申報
那就能去窗口申報了
人在廣西,稅務注冊地在佛山
老師,就出現(xiàn)這個,但又沒地方補申報
您好!聯(lián)系所在稅務局,看能不能線上處理