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某電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年度會計自行核算取得營業(yè)收入25000萬元、營業(yè)外收入3000萬元、投資收益1000萬元,扣除營業(yè)成本12000萬元、營業(yè)外支出1000萬元、稅金及附加300萬元、管理費用6000萬元、銷售費用5000萬元、財務(wù)費用2000萬元,企業(yè)自行核算實現(xiàn)年度利潤總額2700萬元。2024年初聘請某會計師事務(wù)所進行審計,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)2月28日企業(yè)簽訂租賃合同將一處價值600萬元的倉庫對外出租,取得不含稅租金收入30萬元。(2)與境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺,會計上未作收入核算。(3)管理費用和銷售費用中含業(yè)務(wù)招待費500萬元,廣告費3000萬元。(4)上年結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣的廣告費850萬元。(5)管理費用中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用2000萬元。(6)計入成本、費用的實發(fā)工資8000萬元。撥繳職工工會經(jīng)費150萬元,發(fā)生職工福利費1200萬元、職工教育經(jīng)費250萬元。(7)該企業(yè)接受境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)甲公司收益性投資金額2000萬元。2023年1月以年利率6%向甲公司借款

2024-06-28 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 15:42

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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