您好,不夠,這個(gè)是需要交稅的。
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
一般納稅人 稅負(fù)率0.8% 銷項(xiàng)額(不含稅)714438.71 稅額92612.84求實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)金額
進(jìn)項(xiàng)稅中有免稅項(xiàng)目,比如電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,在計(jì)算轉(zhuǎn)出時(shí)用不能區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅x免稅銷售額/全部銷售額,這里的全部銷售額包含免稅和一般計(jì)稅,這個(gè)一般計(jì)稅銷售額是指含稅還是不含稅的。
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專票,專票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進(jìn)項(xiàng)嗎?比如,收到一張專票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
你好,一般納稅人如果有簡易計(jì)稅和一般納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能全部抵扣吧,那么是不是按照這樣抵扣:(簡易計(jì)稅含稅銷售額/一般計(jì)稅含稅銷售額+簡易計(jì)稅銷售額)*進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。