您好,繼續(xù)排就可以了。

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點迷津
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進(jìn)項稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,我們公司租一塊土地已付款給對方,對方給我們開了一張:土地管理費10000元,租過來的土地種木瓜出租給別人了,請問一下,收到這張:土地管理費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?計入主營業(yè)務(wù)成本?
如果本月發(fā)放11月部分員工工資,那么發(fā)放工資憑證下附11月這部分發(fā)放的員工工資表就可以吧?不用全員的工資表
公司收到郵費發(fā)票進(jìn)行報銷,但實際報銷了是屬于收入,這種做內(nèi)賬怎么做啊
老師你好,請問空調(diào)熱水器折舊幾年合適
叉車帶人工租賃,一次500元,開的發(fā)票名稱是要開什么,經(jīng)營租賃還是建筑服務(wù) ?
請問老師,沙發(fā)桌椅折舊幾年合適
小微企業(yè)的所得稅是應(yīng)納稅所得額*5%計算吧
我們是建筑公司 ,給甲方銷項開的工程服務(wù)的發(fā)票,給我們做燈具維修的給我們開工程服務(wù)的發(fā)票,這樣的進(jìn)項發(fā)票我們可以收嗎?
個體戶個人經(jīng)營所得稅率怎么計算
老師,律師事務(wù)所的合伙人的經(jīng)營所得的稅率是多少 他今年一共有33.6萬的銷售發(fā)票
那我,一個季度做賬,我記賬憑證日期可以寫現(xiàn)在日期么,業(yè)務(wù)發(fā)生不是現(xiàn)在日期而已
您好,可以寫6月30日日期。