借,管理費用,社保 貸,應付職工薪酬,社保 借,應付職工薪酬社保, 其他應收款,個人負擔的社保 貸,銀行存款
老師,我們5月工資社??劭?401.57元跟5月實際繳納的社保扣款7320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個員工的社保,385.31又是多扣另外一個員工的社保,下個月工資都要歸還給他們的,924.75是員工繳納部分,因為他離職了,公司不給他承擔社保費了,但是他通過公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個員工補繳3月未交的社保的額,那這個賬怎么做啊?
老師,我們這邊的社保從12.1開始提高最低工資標準。但是我有個問題,我12月社保沒有新增,人數(shù)依舊那么多,我以前買社保一直按照最低工資標準購買,我到了12月份的時候需要把大家的繳費工資進行手動修改嗎?還是到時候系統(tǒng)會自動改呢?
老師,我們這邊的社保從12.1開始提高最低工資標準。但是我有個問題,我12月社保沒有新增,人數(shù)依舊那么多,我以前買社保一直按照最低工資標準購買,我到了12月份的時候需要把大家的繳費工資進行手動修改嗎?還是到時候系統(tǒng)會自動改呢?
老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師,我們有一個員工,他那個社保是在八月的時候從五月份開始給他補繳的,但是5,6,7,3個月我在個稅系統(tǒng)申報時候,工資還是申報的5000也沒有填寫這個養(yǎng)老醫(yī)療保險個人部分,那八月份社保補繳了之后,請問這個個人保險部分要填上去嗎?是一次性把前三個月的一起填了還是只填八月份的呢
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當日原值為400萬元,已計提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
1-5月工資需要做嗎,個稅需要改嗎
哦,不用做的,從他的6月份工資里面扣除就行。